同學(xué)你好 收集齊退稅資料之后就可以
我司是一家玩具生產(chǎn)公司,一般納稅人,出口了一批玩具到日本,報(bào)關(guān)單上共5條數(shù)據(jù)但其中有2條無(wú)法取得增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我出口退稅時(shí)可以只申請(qǐng)3條數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅嗎?剩下的2條數(shù)據(jù)如何處理呢?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
某市區(qū)一家講出口公司為增值稅一船納稅人,2023年4月發(fā)生以下務(wù)1.從國(guó)外進(jìn)口高檔化妝品一批,該批貨物在國(guó)外的買價(jià)200萬(wàn)人民品,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)卸貨前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)為30萬(wàn)元人民幣,保險(xiǎn)費(fèi)無(wú)法確定。該批貨物已報(bào)關(guān),取得海關(guān)開(kāi)具的增值稅專用繳款書(shū)。2將2017年購(gòu)置的一處位于市區(qū)的房產(chǎn)出租,取得收入(含增值稅)1090萬(wàn)元。3.在公司所在地購(gòu)置房產(chǎn)一處,會(huì)計(jì)上按固定資產(chǎn)核算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150萬(wàn)元。4.從境內(nèi)某公司承租儀器一臺(tái),支付租金(含增值稅)169.5萬(wàn)元人民幣,取得增值稅專用發(fā)票。5.當(dāng)月將業(yè)務(wù)1購(gòu)進(jìn)的化妝品98%銷售,取得不含增值稅的銷售收入300萬(wàn)元,2%作為本公司職T的福利發(fā)放。(出口退稅13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃9%,進(jìn)口高檔護(hù)膚品的關(guān)稅稅率10%,消費(fèi)稅稅率15%,期初留抵稅額為0,相關(guān)票據(jù)均以比對(duì)認(rèn)證)。要求計(jì)算:1業(yè)務(wù)1應(yīng)納稅的進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅。2.業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納增值稅。3.業(yè)務(wù)3當(dāng)月介許抵免的進(jìn)項(xiàng)稅。4.務(wù)4允許抵免的進(jìn)項(xiàng)稅。5.業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng)稅額。6.當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。7.當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。8.當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維
某玩具出口廠是具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品實(shí)行“免、抵、退”方法,記賬本位幣為人民幣,對(duì)外幣交易采用交易日即期匯率折算。銷售和外購(gòu)貨物的增值稅稅率為13%, 退稅率為7%,該廠2022年有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 一月份: 1、報(bào)關(guān)離境出口玩具FOB USD40萬(wàn)元, 匯率7.30 2、內(nèi)銷玩具銷售額550萬(wàn)元 3、外購(gòu)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款600萬(wàn)元, 貨物已驗(yàn)收入庫(kù) 4、本廠福利部門領(lǐng)用玩具折合銷售額20萬(wàn)元 5、期初“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”, 無(wú)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金 要求: (1)根據(jù)以上資料計(jì)算本月應(yīng)退或應(yīng)納的增值稅額。 (2)請(qǐng)做出以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設(shè)備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無(wú)法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國(guó)外,報(bào)關(guān)單金額500萬(wàn)元,已收款400萬(wàn)元,由于我司無(wú)法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬(wàn)元對(duì)方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報(bào)過(guò)出口退稅管理,也進(jìn)行了退稅。藍(lán)字發(fā)票免稅的以前年度也已開(kāi)全。 問(wèn)題1、針對(duì)無(wú)法履行的義務(wù)無(wú)法收款的部分100萬(wàn)需要開(kāi)具紅字發(fā)票不? 問(wèn)題2、需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)不? 問(wèn)題3、是要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計(jì)算13%稅率得出銷項(xiàng)稅額,作為不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
老師,8.1給企業(yè)軍人買的保溫杯怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢
資本資產(chǎn)定價(jià)模型為:某資產(chǎn)必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)x(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率),A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 B 證券的兩倍,則 A 證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率是 B證券的兩倍,A 證券的必要收益率小于 B證券必要收益率的兩倍。,老師,這個(gè)可以解釋下嗎?
采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算扣除,9%和加計(jì)扣除1%怎么寫(xiě)分錄
您好老師,我們是小規(guī)模的賣空調(diào)的公司,是不是因?yàn)樯蟼€(gè)月開(kāi)了35萬(wàn)的票,從定期定額,變成查賬征收了。怎么能變回來(lái)啊請(qǐng)問(wèn),目前額度是0,后面也會(huì)有固定額度嗎
機(jī)考模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么登陸
當(dāng)事人提出證據(jù)證明仲裁裁決有依法應(yīng)撤銷情形的,可在收到裁決書(shū)之日起( )個(gè)月向仲裁委員會(huì)所在地的中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷裁決
老師,出口企業(yè)有兩套賬嗎
老師 從個(gè)體工商戶變小規(guī)模公司的話 年?duì)I業(yè)額累計(jì)嗎?
點(diǎn)擊發(fā)票入賬,就到了圖片中的頁(yè)面,請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)怎么操作入賬
老師,公司去年11月申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有申報(bào)稅,這個(gè)要罰款嗎
有2條貨物沒(méi)有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)專票,供應(yīng)商開(kāi)不了專票,只有進(jìn)貨單和收據(jù),這怎么辦呢老師?可以只申請(qǐng)3條退稅嗎?
同學(xué)你好 可以的 另外的不退稅
那增值稅申報(bào)表上的出口銷售額和退稅申請(qǐng)表上的出口銷售額不一致也是可以的嗎?
同學(xué)你好 嗯 收集齊退稅資料的退稅就行