你好;? ? 可以的。 可以享受加計(jì)扣除的;? 你滿足這個(gè)文件政策的話 ;屬于現(xiàn)代服務(wù)? ?
老師,我們公司2019,2020年賬上有研發(fā)費(fèi)用科目,但當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)展進(jìn)行加計(jì)扣除,今天稅局讓我們寫放棄研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的說明書,那如果我們放棄了,2021年能享受加計(jì)扣除政策嗎?直接在說明書寫清楚只放棄2019年和2020年的可以嗎?
我們是商業(yè)運(yùn)營管理公司的,我們2019年10.25成立,但直到2021年6月才取得收入,2021年的收入符合加計(jì)扣除政策,我想問2021年度我們能享受加計(jì)扣除政策嗎?
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂螅瑘?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
收到稅局的電話,說我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務(wù)收入,所以認(rèn)為我們22年屬于商業(yè)服務(wù)業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開的是*其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi),我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),前會(huì)計(jì)開錯(cuò)了,我們還做了稅審報(bào)告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊(cè)證,所以22年沒有收入,只有這一筆幾千塊的服務(wù)費(fèi)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)窠?jīng)濟(jì)行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說明,現(xiàn)在怎么弄呢
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
當(dāng)月發(fā)生租賃退回,導(dǎo)致營業(yè)收入為負(fù),不退稅的話增值稅申報(bào)怎么處理
請(qǐng)問,怎么區(qū)分是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)
老師您好,請(qǐng)問公司新入職大學(xué)生的安家費(fèi)需要代扣個(gè)稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人,今天收到供應(yīng)商給我們開的專用發(fā)票,是正常當(dāng)普票用就行,還是需要重新讓供應(yīng)商開具普票?
老師,小規(guī)模開專票3個(gè)點(diǎn),稅額是繳1個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?
請(qǐng)問老師公司小股東占比20%對(duì)應(yīng)100萬的出資額實(shí)繳了50萬,然后把這部分股份作價(jià)60萬賣給了大股東,對(duì)于公司來說這個(gè)環(huán)節(jié)怎么做賬呢?
我們公司做商管的,房產(chǎn)租賃這塊,開票有1個(gè)點(diǎn)的,還有5個(gè)點(diǎn),怎么申報(bào)增值稅,5個(gè)點(diǎn)的也按1個(gè)點(diǎn)減免嗎
老師,我們公司跟其他公司合作一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在對(duì)方要我們公司給他們公司其中一個(gè)人發(fā)工資,但是如果不寫發(fā)工資,以什么形式發(fā)這筆錢呢?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,財(cái)務(wù)怎么做賬?
公司買進(jìn)賣出蔬菜,增值稅和企業(yè)所得稅都免嗎