你好,退款額計(jì)算為1000*30/110.

老師 我公司三年前轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商時(shí),重復(fù)轉(zhuǎn)了570000元給供應(yīng)商,后來(lái)清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商把這筆貨款退了回來(lái),但是,供應(yīng)商只退了560000萬(wàn),扣了10000塊錢(qián),說(shuō)是抵扣以前我公司扣除他們的稅點(diǎn),我想問(wèn),現(xiàn)在我收到了這筆款項(xiàng),那么我的分錄怎么寫(xiě),供應(yīng)商扣掉的這10000塊錢(qián)我要如何做分錄??
老師。我們向供應(yīng)商訂貨,付1000元,訂100箱,然后供應(yīng)商會(huì)額外送10箱,贈(zèng)送10%。 但是供應(yīng)商缺貨了,只給我們配送了80箱?,F(xiàn)在需要供應(yīng)商退款。供應(yīng)商需要退款多少?
供應(yīng)商按照實(shí)際送貨金額開(kāi)了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺(tái)冰箱,供應(yīng)商說(shuō)送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開(kāi)嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師,我們公司支付供應(yīng)商2000盒貨款,原開(kāi)票價(jià)是26.59元,貨的底價(jià)是6元,現(xiàn)在我們要求退貨,供應(yīng)商不同意,給出一個(gè)方案,票折,票折后開(kāi)票價(jià)是10元,底價(jià)還是6元,我是不是可以理解為,票折后供應(yīng)商需要退我們16.59*2000=33180元,然后票折后開(kāi)紅字發(fā)票的部分也需要退給我們10*2000=20000元
老師好,比如我們向供應(yīng)商采購(gòu)100公斤面粉,每公斤單價(jià)14.5,然后當(dāng)月入賬了,次月要支付給供應(yīng)商貨款的時(shí)候,供應(yīng)商說(shuō)給予優(yōu)惠,每公斤只需要支付14元,那么優(yōu)惠的50元,我應(yīng)該掛在什么科目呢? 借:應(yīng)付賬款 1450 貸:銀行存款 1400 ?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣(mài)了賺轉(zhuǎn)錢(qián)了,做無(wú)票收入應(yīng)該做賣(mài)的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購(gòu)買(mǎi),跟保險(xiǎn)公司買(mǎi)的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開(kāi)票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開(kāi)出開(kāi)票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過(guò)賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒(méi)關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫(xiě)幾月的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來(lái)怎么辦,分公司沒(méi)有錢(qián)還總公司

