這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
19年度年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,20年的賬目也做完了,該怎么處理呢?
老師,我上一年做賬忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了也報(bào)稅怎么辦
老師您好,我發(fā)現(xiàn)我忘記結(jié)轉(zhuǎn)上年本年利潤(rùn)了怎么辦?
老師,那個(gè)本年利潤(rùn)我忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,23年也開(kāi)了賬結(jié)轉(zhuǎn)了期初余額。現(xiàn)在怎么辦?
已經(jīng)扎賬,發(fā)現(xiàn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,怎么辦
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問(wèn)題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開(kāi)了,再9月份開(kāi)還能在9月份申報(bào)退稅
你好老師,開(kāi)租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開(kāi)發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開(kāi)給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開(kāi)具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開(kāi)票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問(wèn) 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒(méi)有問(wèn)題 2:總包會(huì)計(jì)說(shuō),讓我們按結(jié)算款的3%開(kāi)發(fā)票,不要按9%開(kāi)發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬(wàn)算的話,就少6萬(wàn)塊錢,我沒(méi)懂什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬(wàn),收到300萬(wàn),能不能今年就開(kāi)200萬(wàn)出去,100萬(wàn),2026年再開(kāi)
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說(shuō)只能開(kāi)票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開(kāi)出來(lái),說(shuō)按季度開(kāi)票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
我可以反結(jié)賬重新修改嗎
可以的 可以的 可以的
你是不是報(bào)表和我報(bào)稅不一樣了
不管結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn),都不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。
老師,我反結(jié)賬重新補(bǔ)是這樣嗎?結(jié)轉(zhuǎn)前本年利潤(rùn)是貸方的
是盈利的,是這么做的。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)后不是會(huì)影響我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)嗎
不影響的,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)。
那我12月份漏計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅了,可以反結(jié)賬補(bǔ)計(jì)提嗎
影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表,你的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改的,可以反結(jié)賬修改。
但是已報(bào)稅提交報(bào)表了呢,企業(yè)所得稅也申報(bào)了
能修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問(wèn)你了不是嗎 企業(yè)所得稅不影響沒(méi)關(guān)系 每個(gè)地方不一樣 有能修改的 也有修改不了的
不能修改了,那我需要怎么做調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。