你好,可以免增值稅的,需要備案。這個沒有金額限制。
個體工商戶都屬于小規(guī)模納稅人嗎?如果銷售商品出去,對方需要增值稅票,是到稅務局代開嗎?開票時就要繳納增值稅嗎?以前核定的是一季度不到9萬免征,這是不是有點矛盾呢
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因為開的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據財稅12號文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內免征附加稅,那么,我想問下,因為25萬元都是專票,在30萬額度內,可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
小規(guī)模納稅人購進的蔬菜再賣出是免增值稅么? 需要事前向稅務局備案么? 如果沒有申請免稅,銷售給一般納稅人可以開專票么,專票有額度限制么?
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務做拆分,方案一:如果成立一個小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個工廠,再成立一個小規(guī)模的工廠,但是廠房、設備,人員都是一套。這兩個方案可行嗎?有什么稅務上的風險?
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現在從一般納稅人農業(yè)公司收購初級農產品(對方公司也是收購的,沒有自產自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應該是幾個點?對方能抵扣進項稅嗎?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿易的,當時主要是進口礦產品,業(yè)務發(fā)生之前跟客戶預收部分貨款,就用預收帳款科目,當月進的礦產品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應客戶沖預收帳款科目,現在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預收賬款科出負數了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉給總經理,由總經理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經理個人往來,現在總經理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內部賬戶是什么錢,是這個專用內部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產生稅款
買賣礦產品的稅務率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數據要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數據即可,是吧,還是別的月份也需要更正?