你好; 1. 是的。 跨年補(bǔ)做分錄 就是走這個(gè)科目的? 2. 會(huì)影響期初; 不會(huì)直接影響22年的本年利潤(rùn)的? ?

去年發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
去年成本錄少了,今年可以通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整嗎?這個(gè)科目會(huì)影響今年的利潤(rùn)嗎?因?yàn)楣蓶|會(huì)已經(jīng)開完了,股東分紅的金額都已經(jīng)定下來(lái)了,有什么補(bǔ)救辦法嗎
房開老師 請(qǐng)問2020年沒發(fā)票做了會(huì)計(jì)做進(jìn)了開發(fā)間接費(fèi)成本2020年的也沒做納稅調(diào)整,那么這部分在2022年可以做借:以前年度納稅調(diào)整,貸:未分配利潤(rùn)可以嗎?還是做相反分錄呢?因?yàn)橛绊懙牟皇菗p益科目是成本科目
自查補(bǔ)交去年的稅款,如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話,只會(huì)調(diào)整期初的利潤(rùn),去年的年報(bào)已經(jīng)做過(guò)了,這部分補(bǔ)交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無(wú)法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅,又因?yàn)槭峭ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整的,這部分補(bǔ)交稅款不能形成成本抵減當(dāng)年的收入,請(qǐng)問老師補(bǔ)交以前年度稅款怎么處理最好?
請(qǐng)問老師,上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了,就是把營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了,但是本年利潤(rùn)數(shù)是不影響的,那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來(lái)嗎?因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)數(shù),所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
老師你好,每個(gè)月以公司的名義給韓紅基金會(huì)捐款一千元,這個(gè)一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)高,可以通過(guò)多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請(qǐng)問我了,房屋折舊沒計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對(duì)公賬戶弄出點(diǎn)錢來(lái),我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來(lái)320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來(lái)交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?
#提問#稅務(wù)專管員要我提供24年平臺(tái)數(shù)據(jù)和25年1-2季度平臺(tái)數(shù)據(jù),這種是不是要送禮,感覺是故意找問題啊
自己種樹賣樹,免稅嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的話,是只能用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費(fèi)減免政策?
老師,什么是固定成本與變動(dòng)成本成本?


以前年度損益調(diào)整影響的是什么呢?
?你好;? ?影響期初的 利潤(rùn)的;? 你要是不想 用這個(gè)科目 就反結(jié)賬去改? ?