同學(xué)你好 總公司分包給分公司就行了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是分公司,現(xiàn)在做賬A項(xiàng)目,現(xiàn)在以前B項(xiàng)目需付人工費(fèi)及材料費(fèi),從A項(xiàng)目對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了錢,先是轉(zhuǎn)到總公司,再由總公司轉(zhuǎn)入B項(xiàng)目工程,A項(xiàng)目這邊做賬就是借:其他應(yīng)收款-總公司 貸:銀行存款嗎?
老師,你好,就是項(xiàng)目是總公司接項(xiàng)目,但是由分公司人員來(lái)完成,分公司現(xiàn)在收到款后,總公司要收回來(lái),是不是需要總公司這邊開(kāi)票給分公司結(jié)款呀,因?yàn)槭潜O(jiān)理項(xiàng)目,是不是總公司要開(kāi)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)發(fā)票給分公司嗎
老師你好 我想問(wèn)一下 我們是建筑公司 接的項(xiàng)目是總公司接的 但是項(xiàng)目再分公司所在地 甲方要求分公司開(kāi)票 但是已經(jīng)開(kāi)了成本票走了賬都在總公司 現(xiàn)在分公司要給甲方開(kāi)票 總公司收到了成本已入賬 總公司能給分公司開(kāi)發(fā)票嗎?
各位老師,我想問(wèn)下就是公司之前接了一個(gè)項(xiàng)目,是以總公司名義接的項(xiàng)目,實(shí)際人員操作是分公司在做,現(xiàn)在總公司要把款項(xiàng)付給分公司,需要怎么弄呢
老師,物業(yè)公司要做管理費(fèi)分?jǐn)?,其中總公司的管理人員薪酬,要分?jǐn)偟巾?xiàng)目?,F(xiàn)管理人員總成本在總公司出,但是項(xiàng)目分公司要付款給回總公司,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了