你好同學,你可以這樣做的。
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1200 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
免稅貨物,進項做了進項轉(zhuǎn)出,入賬是借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出1000?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師,出口免稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:進項轉(zhuǎn)出 然后結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交銷項,進項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交進項,應(yīng)交未交,對嗎
我們公司供應(yīng)給房地產(chǎn)開發(fā)商混凝土,開發(fā)商抵頂給我們的房子,房子我們公司沒有過戶,開發(fā)商直接把房子過戶給個人,我們公司需要繳納房產(chǎn)稅和契稅,增值稅嗎?
老師,我又有兩個客戶AB A公司付的承兌我和B公司換了現(xiàn)金,B公司直接把A公司的貨款和B公司的貨款打我們賬上了,這個情況基本每月都有,具體分錄我怎么做呀
醫(yī)院藥房遇到供貨商藥品調(diào)價怎么做賬
從今年6月開始河南省取得中級會計職稱的又需要開始繼續(xù)教育了嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社?;鶖?shù)8000報?
老師,我想查我給供貨商個人付了錢出處,怎么在用友里面查
老師請問電子稅務(wù)房產(chǎn)稅的原值在哪里修改。
請問客戶個人名字轉(zhuǎn)錢進我公司對公帳戶,這個能直接給客戶開公司的發(fā)票嗎?還是要對方以對公重新轉(zhuǎn)帳,我們才能開票?
配送行業(yè)生鮮蛋肉類享受免稅政策,那袋裝的冷凍雞翅雞爪這種免稅嗎?
老師往年購入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務(wù)處理怎么做