同學你好 這個可以的
上月發(fā)放工資時多扣了個稅;本月申報時,據(jù)實繳納;然后把多扣的那部分 按個人補到本月工資個稅后發(fā)給個人 可以嗎
老師請問一下:有一個員工社?;鶖?shù)本年度有調(diào)整2月做工資時把補扣一月份社保部分放在了應發(fā)前面導致2月份個稅申報表應發(fā)不對但是社??劭顐€稅是對的可不可以仔下個月做工資時應發(fā)多做這部分社??劭钜捕嘧鲞@部分這樣也不影響實際發(fā)放數(shù)據(jù)同時也在次月補申報了那部分應發(fā)
老師,我們3月給法人的個稅申報300,做應付職工薪酬300,后來一直沒付,從應付職工調(diào)到了其他應付款,這樣操作對嗎?一直不付,不能一直掛職工薪酬嗎?需要調(diào)到其他應付款嗎
實習律師可以報銷費用嗎
財務報表應該重分類還是不重分類一級科目重分類
這家清稅注銷,現(xiàn)在就是只用在第5條選擇一下日期10.30號差不多,就可以直接簽署承諾書了嘛?
你好老師,我是餐飲服務,無票收入一年超過1000萬了,目前是小規(guī)模,這個繳納增值稅按照幾個點繳納?
我公司是一般納稅人,找農(nóng)民買的海產(chǎn)品或者魚蝦螃蟹之類的,然后我公司銷售出去,我公司開幾個點的發(fā)票,我公司的進項發(fā)票如何取得?
老師,我們有一家分公司,走的簡易注銷,稅務工商銀行都已經(jīng)注銷好了,賬務上還需要處理嗎,應收應付,固定資產(chǎn)折舊等等
老師好,個體戶開的勞務發(fā)票,個稅多少點
老師,固定資產(chǎn)和賬面對不上要怎么處理
餐飲公司的進銷存是怎么做的,菜品成本是怎么構(gòu)成的
借:應交稅費-個稅 -100 貸方: 其他應付款-個人 100 ;本月發(fā)放時 沖 其他應付款-個人 100
同學你好 嗯 個稅是個人承擔的
我這樣寫對嗎
同學你好 應該是 借應付職工薪酬 貸銀行存款 貸應交稅費個稅 然后申報繳納的時候 借應交稅費個稅 貸銀行存款