你收到的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款員工的姓名,然后給這個員工的時候就借其他應(yīng)付款貸,銀行存款這個賬就平了,其實(shí)你只是過渡一下,而且這個錢也是不,需要申報個稅工資的。
老師,問下關(guān)于生育津貼記賬問題。員工產(chǎn)假期間公司已發(fā)放工資,也繳納了社保和公積金。每月記賬時工資和社保和其他員工一起,都計提并發(fā)放、繳納了。每月計提工資:借:管理費(fèi)-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。公司收到生育津貼時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-生育津貼。 問:生育津貼要扣除已發(fā)過的工資和代繳納的個人部分社保和公積金返給員工,是否還需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度?應(yīng)該怎么記賬?
老師,收到社保局匯入員工的生育津貼,員工休假是一直有發(fā)工資的,這筆錢是不會給回員工的了,現(xiàn)在收到社保局的生育津貼,怎么做分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用?
老師好!公司一員工之前休產(chǎn)假,每月工資發(fā)2200,會計分錄借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,現(xiàn)收到社保局的生育津貼4萬多,需付給該員工和這個月的工資一起發(fā),分錄怎么做,個稅怎么報?
員工休產(chǎn)假期間(5-7月)正常發(fā)放工資,5月收到生育津貼,做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 8月支付生育津貼時,做分錄: 借:其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用_工資 貸:銀行存款 這樣對嗎?但是最后應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)和管理費(fèi)用_工資,兩個科目的數(shù)目不一致呀。
老師,請教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 收到津貼之后 1、借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-工資 其他應(yīng)付款-生育津貼 ?這樣應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用-工資數(shù)額不對等 ?這個要怎么處理呢
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實(shí)際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?