您好,那您這個(gè)填寫(xiě)就錯(cuò)誤了。是和個(gè)稅一起的。
老師,比如說(shuō)有個(gè)員工是這個(gè)月一號(hào)來(lái)的,然后我們這邊給他買(mǎi)了1月份的社保,從他2月份的工資里面扣除,我應(yīng)該怎么做工資表???直接扣除兩個(gè)月社保,還是說(shuō)在應(yīng)扣工資里面給他扣除一個(gè)月的個(gè)人社保,然后在社保那一欄里面給他扣除一個(gè)月,分開(kāi)來(lái)。
員工工資是計(jì)件的,上月沒(méi)有上班工資是0,但是有正常買(mǎi)社保(個(gè)人部分社保后續(xù)會(huì)從工資上扣除)。這種申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以收入申報(bào)0,專(zhuān)項(xiàng)扣除個(gè)人部分社保嗎?
申報(bào)工資,然后工資里面扣的社保部分,是扣下個(gè)月的,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
社保申報(bào)的工資和自然人扣繳端申報(bào)的工資不一致會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?必須一致嗎?
老師好,我現(xiàn)在計(jì)提上個(gè)月的工資社保,工資沒(méi)發(fā)社??哿?,然后這樣做過(guò)以后下面應(yīng)該怎么寫(xiě),扣了5133.58的社保費(fèi),我們公司員工部分的保險(xiǎn)也是單位交的
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷(xiāo),有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷(xiāo)的也要填寫(xiě)嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專(zhuān)用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬(wàn)元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫(xiě)分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來(lái)就免門(mén)票,每次門(mén)票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢(qián)的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門(mén)票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開(kāi)了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來(lái)做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開(kāi)了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷(xiāo),第2項(xiàng)出口退稅,問(wèn)在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開(kāi)六個(gè)點(diǎn)票,讓開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票,說(shuō)差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
是一起啊。就是個(gè)稅里面申報(bào)的工資是1月份的,扣除的個(gè)人社保部分是填寫(xiě)2月份的。這樣子可以?
。正常來(lái)說(shuō)是一月份的工資表,扣的是一月份的社保。 我的意思是說(shuō),月份對(duì)上。