你好很高興為你解答 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應交稅費-應交增值稅 借方余額123,767.80 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額 162,327.38 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額 164,621.71 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應交稅費-未交增值稅 0 (結平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個會計做的賬,2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結平的21年 年初能結平嗎? 問題2:應交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉出未交增值稅年末結轉未交增值稅的話是不是不應該有余額呀?上面余額對嗎?哪個科目的余額應該得相等?謝謝您的回答
老師,一般納稅人增值稅年末應該如何處理?這是我年末的科目余額表,請幫我寫一下,增值稅年末結平的會計分錄,謝謝
請問老師,增值稅納稅報表上,32欄期末未繳增值稅是企業(yè)當年沒有交的,是會計賬上未交增值稅科目貸方余額數,是要結轉到下一年的,是不是?老師!謝謝謝!
老師好:一般納稅人,月末進項稅額和銷項稅額結轉科目如何寫,下月初繳納增值稅和有留底的情況,如何寫分錄,謝謝老師
老師,一般納稅人12月末應交稅費-應交增值稅期末是借方余額,這樣的話年末稅金結轉就不需要做了是嗎?謝謝!
老師:金字塔邏輯, A子集團收3家個體戶酒店的管理費做為收入,合起來不超過500萬; B子集團收3家個體戶酒店的管理費做為收入,合起來不超過500萬;C子集團收3家個體戶酒店的管理費做為收入,合起來不超過500萬;母公司是以投資入股方式分得ABC子公司的分紅, 請問老師:這種稅務設計方案是最節(jié)稅的嗎?ABC及母公司也是可以單獨售賣的嗎?
請問老師就是那個科目余額表,我這個月有本期發(fā)生額填了,然后下個月的期末余額會不會累積下來就等于說我在八月份有一個問題發(fā)生額那期末余額是不是下個次月的時候就自動會把本機發(fā)生額過渡到期末余額期初余額是要體現嗎?
老師,公司自己的兩個賬戶轉款,備注寫什么啊
老師 我們租了老板的房子 非住宅 去稅務局代開發(fā)票 開出來的前比如說是一年1200元 出的房產稅土地稅的發(fā)票都是誰的名字抬頭的呢
出口報關單上的境內收發(fā)貨人和生產銷售單位怎么填? A是外貿公司,境內收發(fā)貨人填的A,生產銷售單位填B嗎?還是倆都填A
生產型企業(yè)免抵退,出口對應的進項稅額加計抵減的稅額有2個月沒調減,可以調減在發(fā)現的當期嗎?有風險嗎
關于海關報關單,我們是出售給美國客戶,然后貿易國是美國,抵運國中國,指運港中國境內,貨代只能提供貨物收據,沒有提單,這樣可以嗎
請問洗面奶10元一瓶,買2瓶送一瓶,怎么開發(fā)票呢,我可以直接開洗面奶,數量3,金額20嗎?還是需要折扣那些
老師,請問一下,公司申請高企,專利呀,軟著這些都是買的,那我研發(fā)費用這一塊應該怎么弄呀。研發(fā)費用比例有好多哇
老師,上個月公戶發(fā)了一批學員補貼,100-2000元的個人都有,很多不超過500的,寫收據了,有幾個超500的個人,有1000多的,聯(lián)系不上。不能做臨時工那塊,(個稅申報不了)請問怎么申報。報稅做賬。