您好,是的,在三月份。進(jìn)行申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)老師本月沖紅上月發(fā)票,申報(bào)增值稅抵減是不是在3月申報(bào)2月份的時(shí)候開(kāi)始抵減
上月開(kāi)的發(fā)票,本月做紅沖,申報(bào)上月增值稅的時(shí)候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
老師,我們?nèi)ツ?2月開(kāi)的票,2月份紅沖了,我現(xiàn)在要報(bào)2月份的稅,紅沖的那個(gè)在報(bào)稅的時(shí)候在哪里填可以抵減2月份的稅
老師,沖紅上月發(fā)票,增值稅不能從上月稅額中減除嗎,申報(bào)增值稅只能按上月開(kāi)具的發(fā)票申報(bào)是嗎?
老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題 我們公司收到1月份的一張專(zhuān)票,在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對(duì)方又紅沖了 同時(shí)開(kāi)了一份金額一樣的專(zhuān)票 請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
個(gè)體戶(hù),沒(méi)報(bào)工資薪金工人用申報(bào)個(gè)稅嗎?我們個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得,還是按核定征收,按收入總額交個(gè)稅
老師,推廣服務(wù)費(fèi),開(kāi)發(fā)票大類(lèi)選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷(xiāo)售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫(kù)存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個(gè)科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營(yíng)租賃和融資租賃了嗎,這兩個(gè)科目是什么意思呢
老師,我這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額沒(méi)錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒(méi)有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開(kāi)票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬(wàn)扣除嗎?
那這個(gè)月做賬的時(shí)候紅沖這部分應(yīng)交稅費(fèi)怎么做?還是說(shuō)正常做
1月份的應(yīng)收款剛好多了10萬(wàn)是需要紅沖的,那我做分錄的時(shí)候怎么做這個(gè)10萬(wàn)
這個(gè)月的紅沖的需要交稅。有進(jìn)項(xiàng)也可以抵 這個(gè)月的紅沖的需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣。
紅沖就是做原來(lái)相反的分錄。
這個(gè)月應(yīng)收款也多了不用問(wèn)是嗎?下個(gè)月直接沖應(yīng)收款和稅費(fèi)對(duì)嗎
是的,就做負(fù)數(shù)分錄,其他不用管。