你好,最好是反結(jié)賬到上年去修改。
老師你好!每年的本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),可以補(bǔ)計(jì)提以前年度的嗎?
已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)上年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)了,年初做一筆分錄行不,有什么影響嗎
老師您好,上年度本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)本年直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上年利潤(rùn)就行了嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,但是又新建了新一年的賬套,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)上年的本年利潤(rùn)?
老師您好,我發(fā)現(xiàn)我忘記結(jié)轉(zhuǎn)上年本年利潤(rùn)了怎么辦?
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問(wèn)題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開(kāi)了,再9月份開(kāi)還能在9月份申報(bào)退稅
你好老師,開(kāi)租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開(kāi)發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開(kāi)給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開(kāi)具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開(kāi)票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問(wèn) 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒(méi)有問(wèn)題 2:總包會(huì)計(jì)說(shuō),讓我們按結(jié)算款的3%開(kāi)發(fā)票,不要按9%開(kāi)發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬(wàn)算的話,就少6萬(wàn)塊錢,我沒(méi)懂什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬(wàn),收到300萬(wàn),能不能今年就開(kāi)200萬(wàn)出去,100萬(wàn),2026年再開(kāi)
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說(shuō)只能開(kāi)票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開(kāi)出來(lái),說(shuō)按季度開(kāi)票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
老師,這財(cái)務(wù)報(bào)表都已在電子稅務(wù)局申報(bào)了,反結(jié)賬財(cái)務(wù)報(bào)表就有變化了,這個(gè)沒(méi)影響嗎
你好,這個(gè)是沒(méi)有影響的。
老師,那能不能直接在本年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,也可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,那我本年可以直接做賬:借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就行是嗎?需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你好,這里不需要用以前年度損益調(diào)整的,直接做就可以了。
好的老師,謝謝您
不客氣,祝工作順利哦!