借預(yù)收11000 貸應(yīng)收賬款11000
老師,你好,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整一下,調(diào)整為預(yù)收賬款
老師,同一客戶應(yīng)收賬款-10000 預(yù)收賬款11000 怎么調(diào)賬,調(diào)成應(yīng)收賬款?
你好,收客戶預(yù)收款掛在了其他應(yīng)付款怎么調(diào)賬?
預(yù)收賬款能調(diào)成其他應(yīng)付款嗎?同一客戶的。
老師想問一下預(yù)收賬款-500 是不是可以調(diào)成應(yīng)收賬款500 預(yù)付賬款-600 應(yīng)付賬款600
老師,無形資產(chǎn)當(dāng)月新增當(dāng)月計(jì)提折舊,當(dāng)月減少當(dāng)月不提折舊,那比如12月賣掉,12月要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)持有待售要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)要提折舊嗎?
老師,公司購(gòu)買普通債券,要交稅嗎?
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)的工資需要在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)工資薪金所得嗎
老師這個(gè)發(fā)票可以直接入費(fèi)用嗎
老師,人力資源行業(yè)是勞務(wù)派遣公司嗎? 賬務(wù)處理難嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,24年的銷售費(fèi)用(差旅費(fèi))普票2000,稅務(wù)局打電話告知是對(duì)方虛開的發(fā)票,稅務(wù)讓在2025年8月4號(hào)憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,于年x月x日,更正xxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,調(diào)增應(yīng)納稅所得額xxx/減少虧損額xXX。更正增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出xxx。繳納稅款及滯納金xxx元,其中企業(yè)所得稅xxx元、滯納金Xxx元,增值稅xxx元、滯納金xXX元,城建稅xXX元,教育費(fèi)附加xxx元,地方教育費(fèi)附加xxX元。同時(shí)作出承諾協(xié)查發(fā)票不會(huì)再列支成本、不會(huì)再稅前扣除,不會(huì)再抵扣。請(qǐng)問老師這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么調(diào)整?
老師,A個(gè)人向公司轉(zhuǎn)賬時(shí)備注投資款,但工商那邊沒有做股權(quán)變更,沒有A個(gè)人占股,公司現(xiàn)在想將投資款退回,退回到他愛人卡上,這樣做一份委托收款協(xié)議,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一般納稅人采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是原來的會(huì)計(jì)把科目記錯(cuò)了,記成 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目記到哪里
老師麻煩一下,個(gè)體戶的老板法人是李海,是不是往公戶里轉(zhuǎn)錢,只能用李海的個(gè)人卡轉(zhuǎn),不能用他弟弟李開的名字往里轉(zhuǎn)錢吧,謝謝老師
成立的分公司個(gè)稅零申報(bào),怎么操作
老師,之前的會(huì)計(jì)同一客戶設(shè)有應(yīng)收和預(yù)收,太亂了,我直接做期初余額應(yīng)收賬款-張三-21000可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦