這個(gè)月需要報(bào)增值稅嗎?報(bào)了增值稅才可以清卡,如果你是季度申報(bào)增值稅的話,現(xiàn)在可以請卡的。
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬,在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
我本月1號抄報(bào)稅了。就進(jìn)行了開票?,F(xiàn)在12號了我想起還沒有清卡 現(xiàn)在就直接點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡就好了吧 對本月開過的票和后期都沒啥影響吧?
老師咨詢下,就是在12月開的普票在2月紅沖后換成專票,然后申報(bào)稅時(shí)就比對沒通過,在網(wǎng)上寫了說明上傳資料后申報(bào)起,但是清卡沒清起,那我現(xiàn)在想在電子稅務(wù)網(wǎng)上查看寫的說明資料通過沒我怎么查,還有清卡要怎樣才能清得起
老師,有沒有這樣的單位,從一月份開業(yè)經(jīng)營到現(xiàn)在已經(jīng)七月底了,收到過三次貨物預(yù)付款,我還沒有開過發(fā)票,因?yàn)槲覀兪亲龉夥鼧I(yè)務(wù),電池安裝調(diào)試都需要時(shí)間,如果今年都沒有工程結(jié)束,我一直沒有開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入,年底有關(guān)系嗎,對匯算清繳有影響嗎?我增值稅進(jìn)項(xiàng)一直在做賬的,就是沒有抵扣,因?yàn)橐矝]開票
老師您好,我剛和前任會(huì)計(jì)交接完,有4個(gè)問題,請問:1、比如說去年的成本票,因?yàn)榭缒晡覜]法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會(huì)計(jì)做了成本,且借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因?yàn)殚_票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項(xiàng)太少)謝謝老師
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫出二級科目會(huì)扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?