借銷項(xiàng)稅額580897.22 轉(zhuǎn)出未交增值稅5537.94 貸進(jìn)項(xiàng)稅額586435.16 借未交增值稅5537.94 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅5537.94
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 6月實(shí)際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000
本月銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
12月份銷項(xiàng)稅額是580897.22元 進(jìn)項(xiàng)稅額是586435.16元 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)580897.22貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅580897.22元 借應(yīng)交增值稅未交586435.16 貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)586435.16 下面怎么做啊老師
老師好!中藥加工企業(yè),稅務(wù)部門查到2021年收購發(fā)票開具程序不合規(guī),要求紅沖所開具的發(fā)票,但企業(yè)紅沖后,由于時(shí)間太長補(bǔ)開發(fā)票有困難,稅務(wù)部門把紅沖的金額征收了所得稅,會計(jì)賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師你好,我們是銷售眼鏡商店有一個(gè)人要開發(fā)票,我剛剛開了一張,但是他后面標(biāo)注個(gè)人的想把這張發(fā)票作廢,重新開一張?jiān)谀睦镒鲝U
你好,想問問:我司是貿(mào)易出口,報(bào)關(guān)單的境內(nèi)貨源地是要供應(yīng)商地址還是寫我司地址
請問老師,現(xiàn)在的會計(jì)要實(shí)名做賬嗎?還有代賬公司的會計(jì)實(shí)名責(zé)任有哪些?
老師,填合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方交易,上級單位打的資本金算嗎
請問老師,我賣米2500斤,單價(jià)2.54元,價(jià)稅合計(jì)是6350元,現(xiàn)折扣率為83%,如何開具發(fā)票?請給發(fā)票樣式,謝謝!
老師,一季度定期定額9萬,但我開票總金額89448.09,開專票42195.52、怎么填報(bào)表
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,因老板需要,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表例了明細(xì)表 總投入=總支出 總投入(實(shí)收資本+其他應(yīng)付款+應(yīng)付賬款+應(yīng)付工資欠)=總支出(預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+開發(fā)成本+長期股權(quán)投資+在建工程+未分配利潤(已支出費(fèi)用))幫忙看下這樣例示對嗎?
老師,我們每個(gè)月找阿姨打掃衛(wèi)生,一個(gè)月280元,可以不開發(fā)票,那收據(jù)入賬嗎?
老師,就是我給他做了工資,不報(bào)個(gè)稅行嗎,因?yàn)榫妥隽藥滋欤瑳]有他們的身份信息,沒法報(bào)個(gè)稅@董孝彬老師