正常情況下,返利的話是要開紅字發(fā)票的,如果說你沒有開紅字發(fā)票,只是微信的截圖,作為原始憑證是可以入賬,但是這一部分在所得稅這一邊是沒辦法扣除的。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
公司給予客戶返利,不開具紅字發(fā)票,由于客戶是小商店有上百家,所以直接公賬轉(zhuǎn)給出納一些錢,出納再通過微信轉(zhuǎn)給客戶,保留9微信轉(zhuǎn)賬截屏,這樣的原始憑證規(guī)范嗎
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
判斷題 企業(yè)取得的金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時,如果能夠消除或顯著減少會計(jì)錯配,企業(yè)可以將其指定為以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。該指定作出后,若以后不符合相關(guān)條件,可撤銷原指定,再重新劃分為其他類金融資產(chǎn)。( ) A.正確 B.錯誤 B,在初始確認(rèn)時,如果能夠消除或顯著減少會計(jì)錯配,企業(yè)可以將其指定為以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。該指定一經(jīng)作出,不得撤銷。 老師,這個不是其他債權(quán)投資嗎?可以重分類其他金融資產(chǎn)
購買別人舊設(shè)備,對方無法提供發(fā)票,錢要打到他個人賬戶,是否可以從公賬上轉(zhuǎn)出,正確的應(yīng)該如何操作?
你好老師,通過QQ郵箱可以給163郵箱發(fā)文件嗎
請問投資收益怎么交稅
老師你好,請問勞務(wù)公司能開一個點(diǎn)的專票嗎?
銀行存款明細(xì)賬在哪個模塊打印?可以不打印裝訂嗎?
個體戶工商2009年注銷了,然后稅務(wù)一直到現(xiàn)在都沒有注銷,當(dāng)時老板以為工商注銷稅務(wù)也自然注銷?,F(xiàn)在有一年定稅,定期定額征收,這一筆需要交稅,產(chǎn)生滯納金。這個要怎么處理,滯納金加本金也比較多
公司現(xiàn)在是一般納稅人,以前小規(guī)模納稅人的時候收到的專票現(xiàn)在能抵嗎?
總分類帳,明細(xì)分類帳,是分開裝訂好,還是訂一本
老師,社保、醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù),是按上一年月平均工資為基數(shù),那新入職第一年第一個月第一次領(lǐng)工資,繳費(fèi)基數(shù)按應(yīng)發(fā)作為繳費(fèi)基數(shù)嗎?
當(dāng)初沒有開給小商店發(fā)票,做的未開票收入,可以開紅字發(fā)票嗎?
哦,那如果說是未開票收入,你現(xiàn)在可以直接用這些截圖沖減收入就行。
稅務(wù)承認(rèn)微信截圖嗎?會不會影響所得稅扣除
不影響了,這個認(rèn)可的沒問題。