您好 借:以前年度損益調(diào)整 -330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本? -330000
老師,您可不可以給我總結(jié)一下以前年度多記了生產(chǎn)成本和少記了生產(chǎn)成本的?在本年調(diào)整的分錄
老師,這是年前做的分錄成本多記了33萬(wàn),跨年了以后我是不是該這樣調(diào)整
老師,12月我把以前暫估的成本發(fā)票沒(méi)有沖掉,又重新做成本了,跨年了我該怎么調(diào)整分錄
跨年暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這月收到發(fā)票沖了,但是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,我除了做沖回這一筆分錄,我還要做什么分錄
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤(rùn)表里有體現(xiàn),有個(gè)?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤(rùn)。但是報(bào)稅季報(bào)的表里面沒(méi)有這個(gè)+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填在哪里呢?
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的專票(物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問(wèn)我這張專票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開(kāi)什么發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購(gòu)了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬(wàn)元,領(lǐng)了4公斤,請(qǐng)問(wèn)本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
老師10題劃線這里沒(méi)看懂?謝謝
老師支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬單次小于800是公司可以通過(guò)支付的費(fèi)用報(bào)銷單直接入賬,不再代申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
2000的稿酬費(fèi)不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額,不是按實(shí)發(fā)工資計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測(cè)資金需求量時(shí),若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對(duì)的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對(duì)嗎?
那應(yīng)收賬款那里不是多了33萬(wàn)嗎
應(yīng)收賬款那里不是多了33萬(wàn)? 請(qǐng)問(wèn)哪里涉及到應(yīng)收賬款了?
而且這個(gè)年度損益調(diào)整不是個(gè)過(guò)度科目嗎,應(yīng)該結(jié)平啊,怎么做呢
是應(yīng)付賬款,多記了33萬(wàn)
借:以前年度損益調(diào)整 330000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 330000
那應(yīng)付賬款那里多記了33萬(wàn)怎么沖呢
借:以前年度損益調(diào)整-330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本-330000 借:以前年度損益調(diào)整330000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)330000 借:應(yīng)付賬款330000 貸:工程施工-合同成本-分包成本330000
全部這樣做對(duì)嗎?
您應(yīng)付賬款也多記了33萬(wàn) 對(duì)么 如果是 這樣處理正確的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)