好,對(duì)的是的,需要繳納的萬(wàn)分之三。
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開了
請(qǐng)問(wèn)為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營(yíng)業(yè)外收入50嗎
表2填寫收入,出口0稅發(fā)票是填寫在 開具其他發(fā)票的第三列嗎
表1填寫收入
你好,你們是商貿(mào)出口的嗎?
是貨物的
外貿(mào)銷售的
你好在免稅收入里面有一個(gè)銷售貨物一欄。
在第四大類里面的
您說(shuō)的是主表,我問(wèn)的是附表一填寫銷售額是填單第三列18行嗎
你好,我說(shuō)的也是附表一,有一個(gè)免稅銷售貨物,還有銷售服務(wù) 應(yīng)該是倒數(shù)第二行。
它也分成了四大模塊兒。
他有開具稅控專用發(fā)票和開具其他發(fā)票和未開具發(fā)票,我出口發(fā)票填開具其他發(fā)票對(duì)嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝老師?
不用客氣,工作愉快。
那主表第8行有數(shù)據(jù),第九行貨物還需要在填寫一遍嗎
你好,是同一個(gè)業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話,你再第八行刪除。
是一個(gè)業(yè)務(wù),就是一筆銷售貨物8萬(wàn)
好,那你把第八行的刪除就可以了。
那就第九行:其中貨物銷售額8萬(wàn),然后第8行自動(dòng)彈出來(lái)8萬(wàn)就可以啦是吧?
你好,這不是兩個(gè)收入啦。
那9行和10行是干啥的
你是不是說(shuō)的是主表主表里面的第八行包含第九行和第十行,你填寫了第九行里面的第八行是自動(dòng)出來(lái)的,這種可以的,第八行是銷售貨物的,第九行是銷售勞務(wù)的,比如加工維修勞務(wù)。