你好 你這個要先紅沖, 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 然后再做正式的分錄
老師,我在去年12月做了成本的預(yù)估,借主營成本,帶應(yīng)付-暫估?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,我可以有哪幾種方式核銷掉?
老師我去年6月主借:主營業(yè)務(wù)成本700000 貸:應(yīng)付賬款-暫估700000 12月來發(fā)票忘記沖了直接做成本了。老師今年怎么調(diào)賬?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會計在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
去年12月暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在1月進貨發(fā)票回來了 但是比暫估的金額小,現(xiàn)在咋處理?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時:借,庫存,貸,應(yīng)付~暫估,后來結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本,貸:庫存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
我不可以直接貼發(fā)票在原先那個分錄后面嗎?
你這個如果金額是一模一樣的是可以的