你好,你們單位需要交增值稅。
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末無(wú)余額,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個(gè)期末可以有余額嗎
年末了,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是什么情況。
老師好,在需要繳稅的情況下,我月末計(jì)提 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 貸:銀行存款10 ,可是這樣每月應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余額了,請(qǐng)問(wèn)老師再怎么做分錄呢?
有留底的情況下,未交增值稅借方余額。月末是否還需要將轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面呢?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時(shí)人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒(méi)看完馬上到期怎么緩存到手機(jī)里呢
沒(méi)看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個(gè)做外賬,是買什么財(cái)務(wù)軟件,比較好
公司對(duì)公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫(xiě)?需要什么資料
老師們好,我們公司是液氣體公司,想問(wèn)下公司的運(yùn)輸車頭車和掛車發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入哪里合適點(diǎn)
老師,怎么開(kāi)發(fā)票流的流程發(fā)一下
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫(xiě)字樓租給公司是不是需要老板以個(gè)人名義去開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
之前有一次是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),是不是這個(gè)原因貸方有余額
你好,那也不對(duì),你需要交稅的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅才對(duì)。
那這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)啊
需要看具體的業(yè)務(wù),你看下明細(xì)帳什么原因。
我查了一下,是因?yàn)?%簡(jiǎn)易征收的,我也記到了銷項(xiàng)稅額里面,那現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做分錄。
你好,你現(xiàn)在還有余額嗎?可以把這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
那我轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅了,這個(gè)科目貸方又有余額
你好,那你們單位沒(méi)有繳納嗎?借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸銀行存款應(yīng)該是沒(méi)有余額的。
繳納了的,但這是2020年的賬。
你好,借方發(fā)生額多少?貸方發(fā)生額多少?
你繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸銀行存款,然后你確認(rèn)收入的時(shí)候是借 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),是這么個(gè)意思嗎?
繳納增值稅的時(shí)候,我是借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸銀行存款
你好,你完整的分錄能寫(xiě)一下嗎?
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷),結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額149890.94元,每個(gè)月交稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。這里面應(yīng)該有70327.58元是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,應(yīng)該記到這個(gè)科目,但是都記在了銷項(xiàng)稅額。
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,怎么做的?
借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
現(xiàn)在做一筆借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
看一下還有余額的嗎。