同學(xué)你好,是需要沖減的;
老師好!用友t3財務(wù)軟件里,11月份購入的固定資產(chǎn),11月就計提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個應(yīng)該怎么辦?
請問老師,固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該是11月提完,12月不再計提。但是12月多提了一個月。年終已經(jīng)結(jié)賬,1月份還用沖多提的這一個月嗎?
老師,11月買的固定資產(chǎn),但我12月份賬忘記提折舊了,報完了財報。有關(guān)系嗎?還是要撤回重新訂正報表。還是下個月可以補(bǔ)提折舊?
老師您好,我我們公司11月買了一輛固定資產(chǎn),按理是從12月開始計提折舊,但是這輛固定資產(chǎn)在12月入賬,那我這個計提折舊從什么時候開始
老師您好!11月試生產(chǎn),那么11月固定資產(chǎn)沒有計提折舊,11月計提10月的折舊,12月計提11月折舊是吧,一般是當(dāng)月增加不提,次月計提是吧,還有每個月計提還是以原值計提是吧,不以凈值計提是吧
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
但是我怎么沖減呀,我現(xiàn)在做22年1月份的固定資產(chǎn)折舊表。一月份做了沖為0,不再計提。現(xiàn)在1月的表和賬是平的。
目前的問題是21年12月份的表上多提了一個月,但是22年1月又重新計算月折舊和累積折舊了,我應(yīng)該沖什么呀,怎么做分錄呢
同學(xué)你好,沖減是做計提相反的會計分錄 借,累計折舊 貸,管理費(fèi)用等;
可以已經(jīng)跨年了呀,現(xiàn)在賬上的累積折舊是等于表上的。怎么能直接沖呢
我現(xiàn)在做22年1月份的固定資產(chǎn)折舊表。一月份做了沖為0,不再計提?,F(xiàn)在1月的表和賬是平的?!@里不是沖了么?
我的意思是固定資產(chǎn)應(yīng)該計提到11月份12月份不再計提,但是12月我計提了。然后1月份我直接做了折舊的減少,我想說的是,已經(jīng)計提的這個12月份的賬怎么處理
正常應(yīng)該是12月就做折舊的減少,2021年應(yīng)該計提11個月,我計提了12個月,
我說的是多計提的這一個月怎么處理,您看懂了嗎?
1月份的折舊表不是沖平,是正常不再計提了
同學(xué)你好,正常應(yīng)該是12月就做折舊的減少,2021年應(yīng)該計提11個月,我計提了12個月, ——這個不是多計提了一個月,將多計提的部分沖回就可以的;
但是12月份已經(jīng)結(jié)賬了,累計折舊已經(jīng)為0了,還沖累計折舊?
同學(xué)你好,結(jié)賬后損益類科目余額是0;累計折舊怎么會是0呢,累計折舊是固定資產(chǎn)減少才做減少,如果固定資產(chǎn)沒有變,累計折舊是一直有余額的;