同學(xué)你好 先交所得稅后分紅
老師 如果企業(yè)分紅了 是先分紅再交稅 還是先交稅后分紅?如果個人分紅和企業(yè)分紅是分別交什么稅?
老師 乙公司向甲公司分紅,為什么不用交企業(yè)所得稅呢?不是先交企業(yè)所得稅,然后在分紅嗎?
老師,企業(yè)在交完企業(yè)所得稅后,法人如果要分紅,分紅的所得還要交個人所得稅嗎?
老師,分紅必須是公司交完企業(yè)所得稅后的凈利潤分紅嗎,分紅如果是股東個人,是不是必須交個稅呢,居民企業(yè)之間的分紅免企業(yè)所得稅是怎么理解呢,
老師好,一般納稅人酒店行業(yè),每月涉及股東分紅,是先交企稅再分紅是嗎?但企稅是季報的那要怎么繳納企業(yè)所得稅再分紅呢?
老師,你好!司機A在我們公司拉了一車貨,我們要給A付運輸費,但是他是黑戶,賬戶上收不了錢,他委托司機B收運輸費,我們將運輸費轉(zhuǎn)給了司機B,請問司機A能給我們開運輸費發(fā)票嗎?
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務(wù)費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
為什么呢?能講下嗎 還有如果公司分紅還有個人分紅要交什么稅呢
公司分紅不交稅 個人收到分紅繳納20%所得稅
好像我看到什么先分紅再轉(zhuǎn) 還有轉(zhuǎn)再分紅 是什么意思呢 老師
同學(xué)你好 你說的是轉(zhuǎn)什么
公司轉(zhuǎn)股
同學(xué)你好 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是先分紅再轉(zhuǎn)讓
對 就是這個 這個那個劃算 這是看政策還是什么
同學(xué)你好 只要有利潤就都是先分紅
那為什么交稅后分紅呢 你還是沒有告訴我那個劃算 如何計算
同學(xué)你好 因為有利潤 所以分紅的時候要交個稅的
正常理解是不是這樣 例如A公司分紅給B公司 A公司是先交稅再分紅而B公司不需要分紅部分進行交稅 如果A公司分紅給個人 是不是A先交企業(yè)所得稅 (如果這樣的話 企業(yè)所得稅里面利潤包含分紅的部分 這樣交多不是嗎?) 而個人交分紅個人所得稅20%
同學(xué)你好 對的 就是這樣的
如果這樣的話 企業(yè)所得稅里面利潤包含分紅的部分 這樣交多不是嗎?
同學(xué)你好 分紅本來就是繳納20%個稅的 分紅之前都已經(jīng)申報完企業(yè)所得稅了