你好不用結(jié)轉(zhuǎn) 未分配利潤就是有余額的 你的本年利潤余額0就可以

資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù);我想問,未分配利潤的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個(gè)數(shù)嗎??
我的利潤總額是負(fù)數(shù)1萬。我本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),就是借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:本年利潤 1萬,為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數(shù)是貸方負(fù)數(shù)的
上期,未分配利潤在貸方是負(fù)數(shù),本期開始前結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目,讓未分配利潤期初數(shù)變成零
老師,現(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目余額表,損益類貸方3307418.40,借方2476599.88,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了就變借方吧,變負(fù)的是吧,就是等于期末未分配利潤-期初未分配利潤-累計(jì)的凈利潤=負(fù)數(shù)。
老師,年底了,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。企業(yè)是虧損的。借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)數(shù)在哪里找?是資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配未分配利潤的期末數(shù)嗎?
請(qǐng)問客戶是外地的沒錢給的外地房子,房子發(fā)票入公司固定資產(chǎn)—房屋嗎?要交房產(chǎn)稅嗎?
老師,您好~想咨詢下,股東在兩家公司同時(shí)領(lǐng)取工資,如果一家已經(jīng)為他交了社保,那另一家可以不交嗎?還是說,必須交個(gè)工傷險(xiǎn)。
您好,我是小規(guī)模納稅人,想問一下企業(yè)買回來的瑪瑙再再賣出去,買進(jìn)和賣出需要征收消費(fèi)稅嗎
老師,和我們沒有關(guān)系的一個(gè)國有企業(yè)無償劃轉(zhuǎn)給我們一個(gè)房屋,沒有過戶,我們?cè)儆盟顿Y給我們的子公司,我們需要怎么做賬,都交什么稅呀
個(gè)體戶和企業(yè)的區(qū)別?
安保公司,小規(guī)模納稅人,她問我外賬,增額繳納會(huì)不會(huì),我沒有做過外賬,心里沒有底,這個(gè)要怎么和他老板溝通,獲得這份工作,然后賬務(wù)處理需要學(xué)習(xí)那個(gè)板塊。我買的是那個(gè)8年的VIP
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
您好,公司收到租賃費(fèi)用發(fā)票800萬,如何入賬
老師,個(gè)稅申報(bào)社保補(bǔ)繳的1-8月我也要按不同的養(yǎng)老,失業(yè)分別和9月的加在一起申報(bào)啦
老師,我是人力資源公司,用差額征稅的,已備案,現(xiàn)在中標(biāo)另外一個(gè)項(xiàng)目短期貨站,就是每個(gè)月收到員工工資一個(gè)人是4500實(shí)際發(fā)放給員工工資是1500,對(duì)方需要專票,我這邊一直都是代收代發(fā)開的是差額征稅的普票,就算專票是管理費(fèi)5%的稅率,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目需要開專票我開票是需要6%?賬務(wù)處理和發(fā)票麻煩您教教我,謝謝


不讓未分配利潤有余額
本年沒錢分配,因?yàn)橛囝~是負(fù)數(shù),想每年的未分配利潤都分開
不能 這個(gè)科目余額0 你得調(diào)整損益類科目了 要么增加收入 要么減少成本費(fèi)用
至少今年的和去年的分開
用的快帳軟件,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤
今年和去年的分開,你看本年利潤就可以的。 每年的本年利潤12月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這個(gè)本年的利潤就是你當(dāng)年的凈利潤
每年本年的利潤沒有余額利潤分配未分配利潤可以有余額。 未分配利潤,這個(gè)余額就是你從開業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的利潤。
快帳軟件每月都會(huì)自動(dòng)把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,我可以把去年的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤里么?這樣未分配利潤就是本期我想要的數(shù)字累計(jì)了
你的意思是分紅是吧 可以 借利潤分配應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應(yīng)付利潤