你好,水費你開的是9%還是3%的?
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
請教老師:我申報時把開的9%稅率的水費算到不動產(chǎn)租金附表三里一起申報了,公司是出口退稅企業(yè),不好更正申報,該如何處理?謝謝!
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師,我們公司4月份有出口一筆業(yè)務,4月20日也報關(guān)出口了,也開了出口發(fā)票,金額是672萬,那我現(xiàn)在要申報4月份的增值稅,我看系統(tǒng)只有主表(增值 稅附加稅費申報),附表一(本期銷售情況明細表),附表二(本期進項稅額明細表)、附表三(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)、附表四(稅額抵減情況表),附表五(附加稅費情況表)這些表的,我是不是在申報增值稅的這個環(huán)節(jié),是不是只涉及到這幾個表呀,我查了AI上面說還要填報那個那《免抵退稅申報匯總表》的,有點搞不清了,我4月份進項沒有留抵稅額,因為是第一筆出口業(yè)務,不懂報稅,
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老師,我單位收了一張個人從稅務局代開的勞務費發(fā)票,我要代扣個稅是嗎,金額3150。我要先減800后的余額再乘以20%后的金額交個稅是嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓了一次,按照1370萬凈資產(chǎn)計稅支付了個稅,然后現(xiàn)在又想轉(zhuǎn)讓股權(quán),目前凈資產(chǎn)為1400萬元,請問現(xiàn)在收稅是1400-1370=30萬元,按照30萬元計稅嗎?
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水費開的9%
你好,那就需要在第一欄里面填寫的。
附表三百分之九第一列價稅合計需要填寫。
在附表三的9%稅率的項目欄內(nèi)填寫的總的9%的含稅金額
交個交印花稅有沒有影響
你好,對的是的,他不分具體的什么業(yè)務,只要是服務類的都需要填寫。
水費的,這個不需要交個稅的,不需要交印花稅。
租金是要交印花稅嗎
你好,租金的需要交印花稅。
房屋租金的需要交印花稅。
好的,謝謝老師耐心講解!
不用客氣 新年快樂