您好,不是的,稅務(wù)會核定未開票收入
小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)是不是就是3%,是繳納的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入么?所得稅稅負(fù)是繳納的所得稅/主營業(yè)務(wù)收入么?
老師,小規(guī)模納稅人,是不是只要開票了就要交稅?有主營業(yè)務(wù)收入,有成本費用,有利潤就要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
老師,主營業(yè)務(wù)收入不開發(fā)票,是不是就不用交增值稅,只繳納企業(yè)所得稅就可以
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項票無論是專票還是增值票都只能作為費用票用,收入-費用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
你好老師,如果不考慮稅負(fù)率,企業(yè)這一個季度開了10萬的增值稅發(fā)票,主營業(yè)務(wù)收入9000多,那就實際發(fā)生費用成本發(fā)票9000多,就可以不用交企業(yè)所得稅是吧
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進(jìn)項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
未開票也需要繳納增值稅嗎?
嗯對,是這個意思的哈
我的天啊, 我是一般納稅人,那我未開票的部分,等稅務(wù)核定以后繳納增值稅,還是在報稅的時候自己主動申報啊
等稅務(wù)核定以后再繳納的
哦哦,好的。老師現(xiàn)在看網(wǎng)上都在發(fā)不可以使用二維碼 收款了,那是需要到開戶銀行去辦那個收款的碼嗎?還有申請個體工商戶需要什么條件啊。
需要申請,3月1號以后開始實行了,申請個體戶有經(jīng)營地址就可以
我們單位是一般納稅人,老板的親戚申請個體工商戶,然后在他那邊走賬可以嗎?不開發(fā)票的部分
別,剛才才說過這個問題,稅務(wù)以后萬一查,還是需要補稅
啊,現(xiàn)在就是親戚的也都能查到唄
嗯對,是這個意思的
老師,能麻煩您說說現(xiàn)在那個金稅四期是怎么回事嗎?我們單位現(xiàn)在是金稅盤是需要更新嗎?
金稅四期就是銀行,保險,稅務(wù)數(shù)據(jù)啥的共享了,稅控盤不需要更新
啊,那就是和我平時開發(fā)票啥的都沒有影響,主要就是監(jiān)測偷稅漏稅這一塊唄。是不是和老板有關(guān)系的人都能監(jiān)測到呀
對的,是這個意思的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣祝您開心每一天,麻煩您給我一個五星好評,謝謝您