您好,不是的,稅務(wù)會核定未開票收入

小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)是不是就是3%,是繳納的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入么?所得稅稅負(fù)是繳納的所得稅/主營業(yè)務(wù)收入么?
老師,小規(guī)模納稅人,是不是只要開票了就要交稅?有主營業(yè)務(wù)收入,有成本費(fèi)用,有利潤就要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
老師,主營業(yè)務(wù)收入不開發(fā)票,是不是就不用交增值稅,只繳納企業(yè)所得稅就可以
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
你好老師,如果不考慮稅負(fù)率,企業(yè)這一個季度開了10萬的增值稅發(fā)票,主營業(yè)務(wù)收入9000多,那就實(shí)際發(fā)生費(fèi)用成本發(fā)票9000多,就可以不用交企業(yè)所得稅是吧
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了


未開票也需要繳納增值稅嗎?
嗯對,是這個意思的哈
我的天啊, 我是一般納稅人,那我未開票的部分,等稅務(wù)核定以后繳納增值稅,還是在報稅的時候自己主動申報啊
等稅務(wù)核定以后再繳納的
哦哦,好的。老師現(xiàn)在看網(wǎng)上都在發(fā)不可以使用二維碼 收款了,那是需要到開戶銀行去辦那個收款的碼嗎?還有申請個體工商戶需要什么條件啊。
需要申請,3月1號以后開始實(shí)行了,申請個體戶有經(jīng)營地址就可以
我們單位是一般納稅人,老板的親戚申請個體工商戶,然后在他那邊走賬可以嗎?不開發(fā)票的部分
別,剛才才說過這個問題,稅務(wù)以后萬一查,還是需要補(bǔ)稅
啊,現(xiàn)在就是親戚的也都能查到唄
嗯對,是這個意思的
老師,能麻煩您說說現(xiàn)在那個金稅四期是怎么回事嗎?我們單位現(xiàn)在是金稅盤是需要更新嗎?
金稅四期就是銀行,保險,稅務(wù)數(shù)據(jù)啥的共享了,稅控盤不需要更新
啊,那就是和我平時開發(fā)票啥的都沒有影響,主要就是監(jiān)測偷稅漏稅這一塊唄。是不是和老板有關(guān)系的人都能監(jiān)測到呀
對的,是這個意思的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣祝您開心每一天,麻煩您給我一個五星好評,謝謝您