你好,借銀行存款貸預(yù)收賬款
老師,建筑業(yè)收到預(yù)付款開票,怎樣入賬
老師,建筑公司收到預(yù)付款還沒有開發(fā)票怎樣做賬?
老師,建筑公司開具發(fā)票,款還沒到賬,如何做分錄?
老師好,請問一下,我們是建筑公司,去年收到的工程款,當(dāng)時公司還沒有建賬,今年開始建賬,今年對對方公司開出了發(fā)票,要怎么做賬呢?之前沒有預(yù)收也沒有應(yīng)收,做到銀行存款里帳戶余額又對不上了
建筑施工 預(yù)付款只開具發(fā)票了 但是沒有收到款 怎么做賬呢
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因為當(dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當(dāng)時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
不用合同負債科目嗎
不需要的如果用舊的會計科目的
老師,我們用的是新收入準則
那需要用合同負債核算的
那開預(yù)付款發(fā)票沒有收到錢怎么記呢
是預(yù)收款吧,不是預(yù)付
對,是預(yù)收
借銀行存款貸合同負債 后期確認收入 借合同負債 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅