你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的支出?
無票支出,匯算清繳應(yīng)該怎么辦
房租無票支出,清繳未調(diào)應(yīng)該怎么處理?
年度匯算清繳的無票支出怎么處理
匯算清繳無票支出主要看哪些科目的無票支出,需要匯算做調(diào)增?
做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)無票支出蠻多,難于統(tǒng)計怎么辦?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
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有的員工買的東西沒有發(fā)票,
你好,如果是辦公費的,在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他。填寫帳載金額。
像找了個貨拉拉拉貨,然后又取消了,花了3元錢,沒票,還想保銷
具體平時記賬應(yīng)該怎么記啊,匯算清繳的時候,怎么分的出來,哪些支出是沒票的
你好,那就在這個里面填寫就可以。
平常記賬的時候怎么記賬,區(qū)分無票支出
正常做賬就可以的,只不過是你自己可以在你的備忘錄 備注一下什么時間支付了什么業(yè)務(wù),金額是多少,沒有發(fā)票,匯算清繳的時候你統(tǒng)計一下一塊兒轉(zhuǎn)出。