您好,一般情況下運(yùn)費(fèi)這些都是不包括的,對(duì)方有的不愿意開
老師,你好,假如,我們進(jìn)項(xiàng)收到10000萬(wàn)發(fā)票(貨物+運(yùn)費(fèi))13%.我們要開11000(貨物+運(yùn)費(fèi))我們可以分開嗎?開貨物9000,稅金13%,運(yùn)費(fèi)2000稅金9%,運(yùn)費(fèi)的銷項(xiàng)稅額,可以用銷售貨物進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?因?yàn)閷?duì)方的銷售貨物含了運(yùn)費(fèi)金額
老師我們進(jìn)貨800運(yùn)費(fèi)50對(duì)方公司只給我們開800的貨款,那么我們的運(yùn)費(fèi)50元找運(yùn)輸?shù)娜艘?,那個(gè)我們的在購(gòu)貨合同里運(yùn)費(fèi)要不要寫上呢
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購(gòu)買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來(lái)是沒(méi)問(wèn)題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,我們是購(gòu)買方,給對(duì)方支付了貨款和運(yùn)費(fèi),對(duì)方運(yùn)費(fèi)發(fā)票是物流公司開給我們的,可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)我們打款是給的銷貨方
你好老師,我們公司采購(gòu)貨物,貨款1000運(yùn)費(fèi)50,一般大多情況對(duì)方開票含運(yùn)費(fèi)嗎?
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問(wèn)題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說(shuō)上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會(huì)差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來(lái)水公司開給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒(méi)法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷是按13%的稅額入成本的,那對(duì)公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說(shuō)對(duì)公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
那運(yùn)費(fèi)誰(shuí)開
這個(gè)說(shuō)實(shí)話,在實(shí)務(wù)中都不開票。。