你好,可以把發(fā)票放到之前的分錄里
2020年6月進(jìn)10萬元原材料,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,暫估入賬了,2021年3月收到這張發(fā)票,是把這張發(fā)票直接放入2020年6月的憑證里,還是做到本年3月份里,做一筆分錄,把去年的暫估沖紅,做一筆入賬
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對(duì),這個(gè)賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,去年9月份,我們產(chǎn)生了一筆廣告成本,當(dāng)時(shí)是用收據(jù)做的賬,這個(gè)月才收到了發(fā)票,可以把發(fā)票放到之前的分錄里嗎
老師,我們?nèi)ツ?月份買的辦公椅,7000多塊錢,之前一直收到發(fā)票,才收到發(fā)票的,這個(gè)金額可以直接做辦公費(fèi)嗎?還是要做固定資產(chǎn)呢
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請(qǐng)問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個(gè)點(diǎn)異地項(xiàng)目我們預(yù)交稅費(fèi)多少
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老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個(gè)門店對(duì)的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好?。?/p>
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實(shí)際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報(bào)了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?