新年好 你這個(gè)記錄到利潤(rùn)分配科目,那么是在2022年做的,因此是不會(huì)影響到2021年的數(shù)據(jù)的

2020年做了暫估入賬,2021年收到2020年的發(fā)票,原筆暫估沖掉,2021年入帳入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,并要在納稅調(diào)整表調(diào)減,取得比之前暫估入帳少,賬2021年也是原筆沖回,走利潤(rùn)分配科目,然后在納稅調(diào)整表填調(diào)增,就是填之前暫估多的那部分對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),分配紅利給個(gè)人股東,分錄是 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 對(duì)嗎? 這個(gè)分錄一做,不就對(duì)2021年的未分配利潤(rùn),產(chǎn)生影響了嘛 2021你那的分紅,就會(huì)減少。
2022把2021暫估入賬的分錄做了調(diào)整分錄了,進(jìn)入利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn),這個(gè)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)是進(jìn)到2021數(shù)據(jù)里么?
去年12月應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫(kù)單就計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)賬。應(yīng)該怎么處理?我現(xiàn)在這樣做,但是感覺不對(duì)//借:固定資產(chǎn)-電腦4400;貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)調(diào)整4400//借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)4400;貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
老師,2021年有個(gè)分錄做錯(cuò)了,直接做了費(fèi)用,但是實(shí)際是應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后在2022年的時(shí)候做了調(diào)整分錄,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字),貸:應(yīng)付賬款,那這樣調(diào)整對(duì)嗎?可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)了
一般注冊(cè)家政公司會(huì)有幾個(gè)章
請(qǐng)問(wèn)24年的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)人了,還能更改嗎?
老師,就是采購(gòu)是再別的平臺(tái)采購(gòu)的,如果過(guò)來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)銷,打印出來(lái)平臺(tái)的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(wàn)(物流費(fèi)發(fā)票);銷項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問(wèn)過(guò)老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開票物流費(fèi)時(shí),讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬(wàn),怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅已經(jīng)繳納在哪個(gè)界面可以查詢到?請(qǐng)截圖發(fā)我下
老師,管理費(fèi)用和成本需要勾選外幣核算嗎,是老撾的公司,本位幣是老撾幣
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)老員工做到10月31日,11月1日離職,11月份要申報(bào)社保嗎?11月份做減員還是12月份做減員?
董老師,又有問(wèn)題請(qǐng)教您


我應(yīng)該是不要影響2022的數(shù)據(jù)吧?這是上年的暫估沖了,我所得稅匯算還要納稅調(diào)整
這個(gè)要看你金額的大小了,如果金額比較如果金額比較大,緊不緊是要調(diào)本年的,而且還需要調(diào)整上一年度的匯算清繳數(shù)據(jù)的
如果金額比較小,你直接紅沖就可以了。影響未分配利潤(rùn)應(yīng)該也不大
2021暫估的材料,借:原材料,貸應(yīng)付賬款,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2022確定發(fā)票拿不到了,我的賬要咋處理,2021所得稅匯算要咋調(diào)表?金額:9000
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思?我沒有看明白你提出來(lái)的問(wèn)題,因?yàn)槟憬o我的分錄是原材料的分錄??!
就是這個(gè)材料買進(jìn)來(lái),后出庫(kù)賣了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,
那你這個(gè)之前是賬務(wù)處理沒有做對(duì)來(lái)的,你次月就要進(jìn)行紅沖的
2021,12月的會(huì)計(jì)分錄,2022,1月分錄要咋做,現(xiàn)在2022.1月的稅還沒申報(bào)啊。所以可以改啊。
有個(gè)老師給我說(shuō)是:借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,借:原材料,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
你覺得該咋做?
你這個(gè)需要 借應(yīng)付賬款 但未分配利潤(rùn)
那就是把上面那個(gè)分錄合并一下,那我就不知道這個(gè)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)是2021,還是2022的利潤(rùn)分配,在我的資產(chǎn)負(fù)債表是2022的,還是2021的?我2021所得稅匯算是不是要納稅調(diào)增9000?
你這個(gè)最好是將去年的匯算清繳,也進(jìn)行調(diào)整的