學員你好,新接的公司正常建賬,但是期初余額得是原公司的期末余額,科目余額表有金額的都要錄到新的軟件

之前一直都是外賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來了,我們用的財務軟件不一樣,怎么辦,重新建賬嗎,如果重新建賬是按照外賬公司交接的數(shù)據(jù)算期初余額嗎
我想問下,剛接手一家公司,怎么把科目余額表的數(shù)據(jù)跟利潤表,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)錄入新財務軟件
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,新接的公司如何建帳?先把之前公司的科目余額全部錄入到新的財務軟件嗎
老師,剛接手了一套賬,之前在代賬公司的,財務軟件不一樣沒辦法直接導入帳套,我重新建帳套的話,期初數(shù)據(jù)用科目余額表去填嗎?之前的賬務處理他們到7.31
老師這家公司前期在代理記賬公司,現(xiàn)在公司自己買了財務軟件,這是代理公司發(fā)的3月份科目余額表,現(xiàn)在創(chuàng)建帳套,錄入初始余額,是不是只錄一級科目的?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
公司交接時,有應收賬款,應收賬款到賬后,又付給了原來的公司。我如何做憑證呢
應收賬款到賬后,應該是平賬了。但是付給對方后,我如何記憑證呢
那你們是不是有簽協(xié)議說之前的債權(quán)債務都歸原公司
是的。還有應付的,也是原單位收到前后再付出去
那這個債券債務的對應金額你們不需要入賬
但是我收到錢,又付出去了呀
不是給原單位在支付嗎
是給原單位的原股東支付的。
就是原單位應收賬款是100萬,應付賬款是80萬。我這邊收到錢后,把剩余的20萬付給對方了,我該怎樣記賬
債券債務抵減后的金額給對方是吧,總共金額是多少
原單位應收賬款是100萬,應付賬款是80萬。我這邊收到錢后,把剩余的20萬付給對方了
我的意思是初始的時候掛賬,調(diào)減所有者權(quán)益