您好 請問是一張發(fā)票么?
老師,我想問一下我在抵扣勾選了發(fā)票,我想少抵扣勾選兩張,怎么撤掉謝謝
老師,您好,我想問一下,收糧發(fā)票當(dāng)月的怎么部分抵扣,部分抵扣怎么記賬,謝謝
一張水費(fèi)專用發(fā)票,一部分是生產(chǎn)用,一部分是員工用,我怎么做認(rèn)證抵扣,該怎么處理,謝謝老師
您好,本月收到專用發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票,下月抵扣,本月的分錄怎么做,謝謝
老師您好!本企業(yè)收到一張部分紅沖的已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我賬務(wù)應(yīng)該如何處理?謝謝
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
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不是,是糧食公司,收農(nóng)戶開的收購發(fā)票,不是可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎,是必須全額抵扣嗎?可以抵扣一部分嗎?可以抵扣的這部分怎么記賬
是可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 可以抵扣的先計入進(jìn)項(xiàng)稅額科目 沒有抵扣的可以計入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目
計提的時候已經(jīng)計入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票了,我怎么把需要抵扣的部分計提需要
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票
您是開出發(fā)票么 怎么是銷項(xiàng)稅額
我打錯了,是進(jìn)項(xiàng)稅-其他稅票
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-其他稅票