您好,真實(shí)業(yè)務(wù)的話不用調(diào)表,明年就沒有這個差異了
甘老師,還是剛才關(guān)于報表的問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
年中的時候,匯算清繳補(bǔ)稅還有忘記計(jì)提前一年的所得稅,都用了未分配利潤這個科目,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等,怎么辦??
老師,小規(guī)模納稅人利潤表中的本年利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤中差額,是因?yàn)樯夏暧?jì)提工資少了,次年補(bǔ)計(jì)提了,然后就直接沖未分配利潤科目的,需要調(diào)表嗎,有沒有什么影響
老師,我公司執(zhí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有筆應(yīng)付福利費(fèi)是以前年度多計(jì)提的,2022年末沒有通過以前年度損益調(diào)整科目,直接記入了未分配利潤,這樣就造成了資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤不匹配,有風(fēng)險嗎?
老師,因?yàn)樵诒灸暾{(diào)整了上年度累計(jì)折舊,形成利潤表中利潤總額與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的差額,請問是只用在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初余額部分調(diào)整差額數(shù)字嗎,其他科目需不需要調(diào)整呀
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的?。?/p>
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
哦哦哦,好的。公司年底組織去旅游產(chǎn)生的費(fèi)用,本來應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)的,這筆費(fèi)用又不能再所得稅中扣除,我可以先做賬,明年再納稅調(diào)增嗎
你好,記入福利費(fèi)可以在工資總額14%以內(nèi),企業(yè)所得稅前抵扣
哦哦哦,我以為旅游費(fèi)不能稅前扣除
您好,是職工福利的話是可以的,不超過工資總額的14%