你分別是在哪些報表出來的,你分別說明一下。

老師好,想咨詢下研究開發(fā)費(fèi)用加計扣除減免稅額 跟研發(fā)加計扣除所得稅減免稅額是一個意思嗎
申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出和 加計扣除減免稅金額有什么區(qū)別
統(tǒng)計科研報表,申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出,以及加計扣除減免稅金額在利潤表上和第三季度所得稅申報表上能取數(shù)嗎?
老師好,我在填統(tǒng)計報,第五這個政策落實情況三個,1.申報加計扣除減免稅研究開發(fā)支出,2.加計扣除減免金額,3.高新企業(yè)技術(shù)減免,在哪個表取數(shù)
老師,這個第五項, 第一,申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費(fèi)用是1251千元,上面的三個我怎么計算呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
是統(tǒng)計局的需要填寫這個數(shù)據(jù),沒有表格的名字,在同一張表上要填寫這兩項
這個申報加計扣除,減免稅這個按照里減免的那個稅額來進(jìn)行填寫。就比方說你享受了增值稅進(jìn)項抵扣的加計扣除這一些。后面這個研發(fā)支出,它指的是在所得稅里面研發(fā)支出的加計扣除。
我理解的是,前面一個數(shù)據(jù)是全年用于研發(fā)加計的費(fèi)用,后面一個數(shù)據(jù)是前一個數(shù)據(jù)的75%,也就是可以享受加計扣除政策的數(shù)據(jù)
就是前面他指的是75%的那個基數(shù),后面指的是享受稅的減免金額。
嗯,我是這么理解的,不知道對不對
是這樣子的,沒問題的,前面我看錯了,因為你發(fā)過來的那個前面空了一個。