您好,是在同一單位取得的勞務(wù)報酬?
勞務(wù)報酬一次不足(4000—800)X20%,那么一次勞務(wù)報酬800元不是不繳納稅,可以個人手機(jī)入賬嗎?
。老師問下就是勞務(wù)報酬不是單次不超過800元是免稅的嘛,然后比如確實(shí)一個月服務(wù)了好多次,每次不超過800、但是一個月結(jié)算下來就超過800,那應(yīng)該是免稅不免稅
每月勞務(wù)報酬多次800元,怎么交個稅
勞務(wù)報酬每次不超800的可以0申報不交稅。那么有規(guī)定一年或者一個月不能超多少錢嗎?例如一周好幾次
勞務(wù)報酬多久按一期,如果勞務(wù)報酬她按800每次提現(xiàn),一個月提6次,那怎么報稅
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會,盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費(fèi)稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
是的,是的
您好,那應(yīng)當(dāng)按一個月合計金額申報個人所得稅,開發(fā)票