你好,車實際到了嗎,學(xué)員
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
老師,我們公司買車,知道車價是多少。然后是月供,3個月后收到月供數(shù)的發(fā)票,怎么處理分錄?10月已簽合同,預(yù)付10萬,折舊什么時候計提?
老師,中午好啊!請教一個問題。 公司1月份買了一批設(shè)備車46萬(10臺),約定分期付款,隨后車到庫,未付款,按照暫估入的賬。 本月付了10臺車的首付款,付了12萬,這個賬務(wù)怎么做? 我的思路是:先沖紅暫估的46萬,然后根據(jù)發(fā)票入賬,那剩下的28萬繼續(xù)暫估么? 2月份開始對這一批設(shè)備有折舊,沖紅的話,得影響折舊? 不知道怎么處理了
老師請教下,一般納稅人執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租賃方式貸款買的挖機(jī),一共100多萬車款,只付了3萬元預(yù)付款之后每月還款4.7萬元,不知道本金和利息具體多少錢,七月已收到車,發(fā)票未到。怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么寫
老師,我運輸公司12月19日簽合同貸款購買3臺燃?xì)廛?,每臺416000元,總價1248000元。1月17日用票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓付3臺車首付款12000?3二360比元,付手續(xù)費2500元,共38500元。同時收到發(fā)票,價稅金額416000元。1月23日付庫存現(xiàn)金支付購置稅36814.16元。我要做分錄,只知道用一點點科目, ̄手續(xù)費和購置稅不知道用什么科目?老師,教下,提供完整的分錄出來,我好學(xué)學(xué)。
公司給財務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開票可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎一般納稅人 9個點的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價值與公允價值減去出售費用后孰低計量。我記得還有一個是孰高計量。老師,是哪個呀
租賃激勵在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負(fù)債不就沒變?
老師商譽(yù)1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運輸?shù)耐瑫r,如果為客戶也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費也屬于快遞公司的收入嗎
2×24 年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210 萬元,包括:2×24 年收到的國債利息收入10 萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20 萬元。甲公司2×24 年初遞延所得稅負(fù)債余額為20 萬元,年末余額為25 萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×24 年的所得稅費用為,老師,這道題怎么做?
你好,老師,每季度交的房產(chǎn)稅不是按這個原值計算的嗎?怎么還要除以4
老師之前報關(guān)出口的單子開進(jìn)來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師,請問辣椒籽開發(fā)票的大類屬于什么?
10月到了,已經(jīng)在用了
這樣的話,11月份就要計提折舊了
10月份 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 其他應(yīng)付款
月供 借其他應(yīng)付款 財務(wù)費用 貸銀行存款
收到發(fā)票時,只需要確認(rèn)進(jìn)項稅?
收到發(fā)票時,只需要確認(rèn)進(jìn)項稅
老師,那10月份的固定資產(chǎn)按合同價入賬還是不含稅(合同價是含稅)
10月份的固定資產(chǎn)按合同價入賬,不含稅金額的
收到發(fā)票的分錄,老師我不會
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:……
借:其他應(yīng)付款 財務(wù)費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利