您好,現(xiàn)在都沒有水利基金了,山東這邊是免了,
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
你好!老師,我剛聽了個(gè)體的專題課,現(xiàn)在有幾個(gè)問題不明白,想請(qǐng)教一下1.個(gè)體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個(gè)體戶什么都沒有會(huì)怎么樣?2.個(gè)體戶和小規(guī)模都不存在進(jìn)項(xiàng)一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個(gè)體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務(wù)局辦理自開,這個(gè)是有行業(yè)要求?4.個(gè)體戶如果開具的增票超過免稅了,申報(bào)增值稅是自己去稅務(wù)局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報(bào)?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,債務(wù)人以原材料抵償借款,虧損如何入賬
我是我想問一下個(gè)體戶變更為小規(guī)模納稅人需要怎樣操作
老師有這個(gè)稅務(wù)提醒應(yīng)該怎么辦呢?不去退款可以嗎?
#提問,老師上月開的發(fā)票,這個(gè)月開了紅字票,本月這個(gè)收入憑證里怎么體現(xiàn)?
老師租賃個(gè)人的住房,簽訂雙方都免印花稅
法人無償出租房屋給公司辦公使用,需要繳納多少房產(chǎn)稅
夫妻關(guān)系存續(xù)期間,變更可不交契稅。 《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于房屋土地權(quán)屬由夫妻一方所有變更為夫妻雙方共有契稅政策的通知》,若在婚姻關(guān)系存續(xù)期間將原本登記在一方名下的房產(chǎn)變更為夫妻雙方共有(包括按份共有或共同共有),無論是否涉及份額調(diào)整,均免征契稅。如果原本是在男方名下要變更到女方名下這就要交房產(chǎn)要交契稅什么。如果是在一方名下變更到雙方共有不用交契稅什么
老師,集團(tuán)公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價(jià)11000,當(dāng)月未開具發(fā)票,請(qǐng)問A公司和B公司分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問新注冊(cè)的有限責(zé)任公司,然后從個(gè)人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營對(duì)外租賃)沒有購買發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
A公司外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率核算,并按月計(jì)算匯兌差額。6月30日即期匯率為1美元=7.20人民幣元。7月15日收到6月份應(yīng)收賬款100萬美元直接售給中國銀行,當(dāng)日銀行買入價(jià)為1美元=7.16人民幣元,當(dāng)日銀行賣出價(jià)為1美元=7.18人民幣元,即期匯率為1美元=7.17人民幣元。則該應(yīng)收賬款相關(guān)的業(yè)務(wù)在7月份產(chǎn)生的匯兌收益為(?。┤f人民幣元,老師,這道題怎么做呀
我們這里還要申報(bào)呢
這是這一項(xiàng)申報(bào)的提示
那您水利基金那一行自動(dòng)出來增值稅金額了嗎
沒有,金額要自己填
那您自己填上,然后我看著增值稅減免部分,水利也減免,那您就填上應(yīng)繳納的增值稅 然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出水利
增值稅已經(jīng)報(bào)完了,這個(gè)是單獨(dú)的一張申報(bào)表,這里填入金額,后面有個(gè)減免政策,無法選擇,自動(dòng)就全部免掉了,這是啥情況?
難道是系統(tǒng)bug嗎。。。
關(guān)鍵是現(xiàn)在早就過了報(bào)稅期了啊