你好,如果發(fā)票沒有開錯,對方是沒有理由退回發(fā)票要求重開的,業(yè)務相關(guān)事項都完成了,年度稅務清算也完成了,已經(jīng)兩年了,開票的條件不充分了。

老師,請問這2019年開的專票對方認證了,因為發(fā)票的收款人沒有填寫,現(xiàn)在他們給申請紅字發(fā)票申請單,連同發(fā)票聯(lián)退回來了,需要重新開具,我這邊具體怎么操作
老師你好,我公司2年前開具的增值稅專用發(fā)票,因購買方未認證,也沒抵扣,現(xiàn)在要求退回重開,可以重開嗎?具體怎么操作呢?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點,但是現(xiàn)在對方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因為購買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經(jīng)申報已繳納過稅款。
老師您好,我是購買方,專票已認證抵扣并做賬,現(xiàn)在需要退回重開,我已開具紅字信息表給銷售方,收到負數(shù)發(fā)票后,我都需要怎么操作?
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方?jīng)]有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?