您好,您好 聚餐的計入福利費 招待客戶送禮的話計入業(yè)務招待費

公司50多號人,中秋公司購買了100多套月餅,一部分是用于員工福利的,另一部分是用來送客戶的,但是公司賬面上招待費太多了,入賬的時候可以把這100多套的中秋福利全部入福利費嗎?會不會有風險?
老師我們公司購買了一個茶桌一萬多,和個人買的,打的私賬,取不來發(fā)票怎么辦?可以入費用到時候納稅調(diào)增嗎?還有一筆購買啤酒也是一萬多,打的公賬,用于以后招待的,也是取不來發(fā)票,正常入招待費,到時納稅調(diào)增嗎
老師,公司購買茅臺酒一萬多,有可能是公司聚餐時候用,有可能是招待客戶時候用,有可能公司送禮用,這個應該怎樣入賬呀
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老板需要每月從公司拿走三萬元。主要是用于業(yè)務招待費,然后不要拿票報銷。想法一,有些消費可能涉及送禮不想從公司上面出賬,想法兒,業(yè)務招待費在計算企業(yè)所得稅的時候不可以全部扣除,是否有其他好的轉移業(yè)務招待費的方法。三,贈送客戶的禮品,比如說有價值的一萬元的購物卡,或者相機等禮品是否需要代交個稅。
老師,請問銀行存款的年初數(shù)是多少?我算不來,謝謝老師
請問合伙企業(yè)A公司有6個自然人投入,投資一家有限公司,合伙企業(yè)其中一個股東退出,把股份轉給兩個股東,被投資單位現(xiàn)金銀行存款30萬,存貨50萬,無固定資產(chǎn),負債100萬,這種轉讓要交稅嗎?
老師,電商平臺銷售數(shù)據(jù)誰來提供,公司銷售收入各平臺匯入公司賬中,出納會計可要制表,理清賣的什么貸平臺上還有多少錢?
顧客從線上用積分購買了產(chǎn)品借應收-積分兌換98 貸主營業(yè)務收入98 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 這是4月做的憑證這款產(chǎn)品4月直接從廠家發(fā)貨到顧客手上, 由于顧客電話錯誤聯(lián)系不上,5月6號的時候貨退回廠家,款是直接退到我們進貨的平臺上,借應付賬款貸主營業(yè)務成本還是庫存商品4月顧客沒收到我是不是不應該做成本這個分錄?
請問一下,每股收益和稀釋每股收益是一樣的概念嗎?在算稀釋每股收益的時候,比如說他發(fā)行的普通股股數(shù)加上他發(fā)行的認股權重的股數(shù),加起來認股權重的股數(shù)不是要乘以一個時間權重,但是這個時間權重是按照發(fā)行預算還是按照行權日來算?
股東100%占股,法人不占股,這樣股東和法定代表人借款給公司需要收利息嗎
Ab公司簽訂購貨合同后因為b不能全部供貨,由c供貨一部分并開票簽訂三方協(xié)議,有什么稅務風險?
老師,您好,出口退稅逾期跨年了怎么申報?提示提供出口收匯申報表哪里找?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應付款嗎,可以走其他應收款貸方嗎
老師您好,外貿(mào)公司阿里收款,便捷發(fā)貨,不報關,國際運費可以對公付款開票嗎?
聚餐是團建活動呢
您好, 1、公司發(fā)生團建費用時,會計分錄為: 借:管理費用——福利費(根據(jù)費用所屬部門計入相關科目) 貸:應付職工薪酬——職工福利費 2、公司支付團建費用時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬——職工福利費 貸:銀行存款
老師計入應付職工薪酬后是不是都要進入個人所得稅系統(tǒng),還是我先計提應付職工薪酬,使用時候在沖應付職工薪酬,不用計入個人所得稅系統(tǒng)
您好,不是都要申報個人所得稅系統(tǒng),如果能分到個人的需要,聚餐的就不需要。
好的,老師我懂了
好的,祝您工作順利