同學,你好 不可以的
老師,沖紅的發(fā)票,購買方還沒有勾選抵扣,銷售方開出后需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交給購買方嗎?
銷售方發(fā)票紅沖,購買方已抵扣且已做入賬本,是否還需要收回購買方的兩聯(lián)次
購買方已勾選的發(fā)票,銷售方在未收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)的情況下,是否可以直接紅沖
老師好,請問下,購買方發(fā)生退貨但是收到的專票已勾選抵扣,購買方可以退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給銷售方嗎?如果可以退回,紅字發(fā)票銷售方是不是不用給購買方?如果不可以退回,紅字發(fā)票是不是要給購買方?
購買方已勾選的發(fā)票做紅沖的時候,說明里面對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況選已抵扣還是未抵扣
,請教您個工作中的問題,公司只有兩個股東,而且是父子關系,現在把父親的股權轉讓給兒子,都需要交哪些稅?注冊資本已全部實繳,賬面有未分配利潤。
老師,有個項目注冊了分公司,前期開票是小規(guī)模的,后面一般納稅人開票,現在業(yè)主要求我們小規(guī)模的8個點返還她們,搞不明白了[裂開]
老師,請問:首次購買設備隨設備一起購買的保險費及相關手續(xù)費計入什么科目?
老師 出口企業(yè)收到的貨款是人民幣可以申請退稅嗎
老師 可以介紹下一般納稅人出口的流程稅率政策這些嗎
老師你好就是單位個人債務債權轉出,150000這個要不要交個人所得稅,就是單位欠小李的錢寫了債權轉讓轉給小王了
請問收到稅務局信息,要求更正企業(yè)所得稅A表與利潤表年度累計數不符,更正后發(fā)現1季度的A表填寫錯誤了,現在只能更正2季度的,1季度的線上不能更正,請問這個數據是自動帶過來嗎?1季度還需要去稅務局更正嗎?
老師好,法人在幾個公司發(fā)工資,之前五個月總共發(fā)了4萬,計劃這后期按照3個點的稅率交個人所得稅,那后期法人每月在幾個公司發(fā)工資合計不超36000,還是一年36000*12=432000減去前面發(fā)的40000,(432000-40000)/7=56000,按56000這個數發(fā)呢?
老師,我在更正2024年的所得稅匯繳,利潤總額提示這個,詳見圖片,但是2024年的四季度所得稅申報表是不是不能更正了?
老師,你好,公司采購了1張價值1400的辦公桌和1個價值2399的冰箱需要入固定資產嗎?
銷售方要紅沖該如何做?
同學,你好 購買方開具紅字信息表