你好 借:銀行存款 10300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 300 借:其他業(yè)務(wù)成本 7500 貸:原材料 7500
出售不需用的A100材料批,收到價款10300元存人銀行,其中含有300元的增值稅稅額。該批材料實(shí)際成本為7500元。
18.出售甲材料一批,售價5000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)收到存入銀行;該批材料的實(shí)際成本為3500元。
銷售多余材料一批,價值3000元,增值稅390元,款項(xiàng)收存銀行,材料實(shí)際成本為2500元。
出售甲材料一批,售價5000元,增值稅稅津13%,款項(xiàng)收到存入銀行;該枇材料的實(shí)際成本為3500元會計分錄
(6)18日銷售&材料一批,售價8000元,增值稅1040元,款項(xiàng)已收存銀行。A材料的實(shí)際成本為6000元。寫出分錄
電梯安裝開的3%專票,簡易計稅能否抵扣
老師出售設(shè)備交什么稅
請問出口退稅的時間節(jié)點(diǎn)是什么時候?
營業(yè)外收入賣廢品的錢交增值稅嗎
做賬資料進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票附帶合同送貨單,付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請表。合同及送貨單,老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表,一些手續(xù)費(fèi)??蛻羰湛盍魉疀]打印,問說只有流水就行,那這些做賬附件附什么,這些收款、手續(xù)費(fèi)。利息一定要附流水單吧
稅務(wù)上補(bǔ)上一季度4-6月的收入,稅務(wù)上增值稅申報表已更正,憑證是不是做到現(xiàn)在8月,財務(wù)報表用不用更改?要反結(jié)賬嗎
請問老師,我們公司十元以下的交通費(fèi)允許無票報銷,那這塊我們需要做調(diào)增嗎?如果不做調(diào)增,我們可以并入補(bǔ)貼入賬嗎?
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅需交1萬。我們承包這個活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費(fèi),所有包含統(tǒng)一開一個項(xiàng)目:會展活動費(fèi)。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師,我們打給一個公司的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在那個公司說他們沒有開票額度了,讓他的的子公司給我們開票,到時候給我們簽個三方協(xié)議,這樣可行嗎
水產(chǎn)公司,外包出去的臨時工資,勞務(wù)合同-勞務(wù)費(fèi)用是屬于哪一類的科目,損益類還是成本類
不能做成一筆分錄嗎
同學(xué)? ? 這個收入和成本? 要分兩筆分錄記賬