你好 借:銀行存款 10300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項) 300 借:其他業(yè)務(wù)成本 7500 貸:原材料 7500

出售不需用的A100材料批,收到價款10300元存人銀行,其中含有300元的增值稅稅額。該批材料實際成本為7500元。
18.出售甲材料一批,售價5000元,增值稅稅率13%,款項收到存入銀行;該批材料的實際成本為3500元。
銷售多余材料一批,價值3000元,增值稅390元,款項收存銀行,材料實際成本為2500元。
出售甲材料一批,售價5000元,增值稅稅津13%,款項收到存入銀行;該枇材料的實際成本為3500元會計分錄
(6)18日銷售&材料一批,售價8000元,增值稅1040元,款項已收存銀行。A材料的實際成本為6000元。寫出分錄
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨(dú)分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
不能做成一筆分錄嗎
同學(xué)? ? 這個收入和成本? 要分兩筆分錄記賬