你好看下你這個協(xié)議內(nèi)容 勞動合同按工資薪金 勞務(wù)合同的,安勞務(wù)報酬

老師們好,想請教一個問題,我們單位是建筑施工企業(yè),人工費分包給勞務(wù)公司,現(xiàn)國家要求民工工資要經(jīng)過銀行民工工資專戶發(fā)放,現(xiàn)勞務(wù)公司轉(zhuǎn)來民工工資款叫我單位代發(fā)民工工資,那個稅申報,是我單位申報,還是勞務(wù)公司申報。
老師,請教下:比如公司有這樣一部分人員,沒有底薪,給公司拉客戶,拉生意,公司按照提成給他們發(fā)放報酬的。這種人員跟公司簽訂了1年更有好幾年的服務(wù)協(xié)議的,請問給他們發(fā)放報酬按工資薪金還是勞務(wù)報酬發(fā)放呢?
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務(wù)費的發(fā)票,他們收的服務(wù)費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
老師您好,請教一下,如果是給老師發(fā)放專家評審費,但是這個老師是與我們單位已經(jīng)簽署了聘用協(xié)議,我是應(yīng)該按照工資薪金還是勞務(wù)費給予申報呢?
老師 想問一下 每月申報個稅 工資薪金所得是不是應(yīng)付職工薪酬的金額 假設(shè) 上月應(yīng)付職工薪酬是100 但是有一個職工2的工資未發(fā) 那么我應(yīng)該是按照100申報還是按照98來申報呢 還有一個問題 如果是按照98申報 那么下個月呢 又發(fā)放了 那2的工資 這個月申報是不是要把這2給加進(jìn)去呢 不然就不是一一對應(yīng)呢
老師。個體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報銷,拿來3萬的餐費無明細(xì)小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無關(guān)系,他們倆只說是招待餐費宿費,拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務(wù)機(jī)密,而且款項已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報銷寫的招待餐費,宿費,這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒有多余的利息,可這個是貸方為何會有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?
老師用的臨時工,對方單位給開的的生活服務(wù)*勞務(wù)費這種可以用嗎
500萬利潤轉(zhuǎn)增資本,資本金是股東投入公司的錢,稅務(wù)局是否可以認(rèn)定你已經(jīng)把利潤分配給股東,然后又投入到規(guī)定
老師,有什么方法可以編制現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表快的方法嗎
未分配利潤3344027.39元,A股東60%,B股東40%,分紅并繳納個稅,怎么做分錄
預(yù)付給其他公司購買固定資產(chǎn),后期其他公司又將預(yù)付款退回我公司,我公司收到退回的預(yù)付款在現(xiàn)金流量表屬于哪一個項目?
你好老師,我要請問一下像我們廠里這個包裝物到財務(wù)掛賬,我們還需要開一張收據(jù)付到憑證下面嗎?
勞動合同
那就按照工資薪金來的
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快