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建賬是漏盤點一項固定資產(chǎn),導(dǎo)致資產(chǎn)少了,負債多了,現(xiàn)在如何調(diào)賬

2022-01-22 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-22 12:00

你好,固定資產(chǎn)少記先做固定資產(chǎn)補記分錄,借記固定資產(chǎn),貸記銀行存款/應(yīng)付賬款,然后根據(jù)少記的固定資產(chǎn)原值,確認折舊金額是多少,看折舊的金額有多少計入“制造費用”科目核算,有多少是計入“管理費用”科目核算。再根據(jù)折舊直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)整應(yīng)交所得稅。 擴展知識:

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快賬用戶8152 追問 2022-01-22 12:03

沒明白,我現(xiàn)在是投資額是對的,銀行存款是對的,現(xiàn)在就是固定資產(chǎn)的金額少了,未分配利潤不對

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齊紅老師 解答 2022-01-22 12:39

那當(dāng)時固定資產(chǎn)是怎么付款的呢

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齊紅老師 解答 2022-01-22 12:40

也就是說當(dāng)時建賬的時候,除了固定資產(chǎn)科目錯了,還有哪個科目不正確。

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快賬用戶8152 追問 2022-01-22 12:45

直接盤點當(dāng)?shù)钠诔鯏?shù)

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快賬用戶8152 追問 2022-01-22 12:46

那就是未分配利潤

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快賬用戶8152 追問 2022-01-22 12:47

資產(chǎn)少了,所以不就少了

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快賬用戶8152 追問 2022-01-22 12:47

資產(chǎn)少了,權(quán)益不就少了

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快賬用戶8152 追問 2022-01-22 12:47

就這兩個科目

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齊紅老師 解答 2022-01-22 12:47

嗯,明白了,但是盤點,差額用未分配利潤。 這樣的話,就用以前年度損益調(diào)整做分錄。 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8152 追問 2022-01-22 12:49

好的,知道了

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齊紅老師 解答 2022-01-22 12:50

好的,祝您工作愉快。

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你好,固定資產(chǎn)少記先做固定資產(chǎn)補記分錄,借記固定資產(chǎn),貸記銀行存款/應(yīng)付賬款,然后根據(jù)少記的固定資產(chǎn)原值,確認折舊金額是多少,看折舊的金額有多少計入“制造費用”科目核算,有多少是計入“管理費用”科目核算。再根據(jù)折舊直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)整應(yīng)交所得稅。 擴展知識:
2022-01-22
你好學(xué)員,進行追溯調(diào)整,可以 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-22
你好,是的,你說的很對的
2021-09-10
你好,你是為什么要調(diào)?
2021-05-12
步驟一:確定差異金額 首先,核對總賬中固定資產(chǎn)累計折舊的余額與資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中累計折舊的余額,計算出兩者的差異金額。 步驟二:分析差異原因 仔細檢查之前的賬面調(diào)整記錄,確認是哪筆或哪些固定資產(chǎn)的折舊在總賬中進行了調(diào)整,但在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中遺漏了。 步驟三:在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中進行補提折舊操作 根據(jù)確定的差異金額和對應(yīng)的固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中補提相應(yīng)的折舊。 進入資產(chǎn)卡片系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊。 找到需要補提折舊的固定資產(chǎn)卡片。 按照系統(tǒng)的操作流程,進行折舊補提的操作,輸入正確的折舊金額和期間等信息。 步驟四:重新核對 補提折舊完成后,再次核對總賬和資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中的累計折舊余額,確保兩者一致。 步驟五:記錄調(diào)整過程 在財務(wù)工作底稿或相關(guān)的會計記錄中,詳細記錄此次折舊調(diào)整的原因、涉及的固定資產(chǎn)、調(diào)整的金額和時間等信息,以便日后查詢和審計。
2025-01-16
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