你好,固定資產(chǎn)少記先做固定資產(chǎn)補記分錄,借記固定資產(chǎn),貸記銀行存款/應(yīng)付賬款,然后根據(jù)少記的固定資產(chǎn)原值,確認折舊金額是多少,看折舊的金額有多少計入“制造費用”科目核算,有多少是計入“管理費用”科目核算。再根據(jù)折舊直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)整應(yīng)交所得稅。 擴展知識:
老師我接了一個單位的內(nèi)賬,之前沒有做賬,現(xiàn)在要開始做賬的,我盤點了倉庫賬,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付也建好,自己通過這些數(shù)據(jù)建賬!但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表中,資產(chǎn)減去負債才1000萬左右,外債所有者權(quán)益卻是6000多萬,你說我怎么去做呢?
盤點固定資產(chǎn)之后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盤點這個固定資產(chǎn),那沒盤點到肯定不能做賬,連知道這個固定資產(chǎn)都不知道不可能去做賬這是一種原因 那還可能是盤點實際固定資產(chǎn)比賬上記的多,但是是因為某個固定資產(chǎn)我就是沒記賬,他就擺在那,我就是沒記,這也是一種原因 對吧?
老師,我想咨詢固定資產(chǎn)盤點的問題。我們廠子一直籌建期,現(xiàn)在馬上要生產(chǎn)了,我們廠清資呢?我不知道如何盤點了,我們廠分好多部門。有建筑物還有設(shè)備。賬上有入了一部分固定資產(chǎn)。但大部分都沒入。
這個公司是2個月前建的賬,當(dāng)時盤點時我漏盤點了一個固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)是建賬前買的,我現(xiàn)在要把這個固定資產(chǎn)加上該如何做分錄?
建賬是漏盤點一項固定資產(chǎn),導(dǎo)致資產(chǎn)少了,負債多了,現(xiàn)在如何調(diào)賬
老師,我做內(nèi)賬,然后實現(xiàn)銷售收入,我直接計入主營業(yè)務(wù)收入,不寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)行嗎
請問老師購買銀行理財產(chǎn)品怎么做會計分錄
稅局沒給我們核印花稅,我們有實繳這一部分,能一年交一次嗎?還有房屋租賃印花稅,一季度交一次房租,也是,我一年交一次印花稅可以嗎?
老師,請問一下建筑公司可不可以將全部工程中刮大白的活包給房屋維修隊,房屋維修隊給建筑公司開發(fā)票?如果可以發(fā)票怎么開?
出口免稅,發(fā)票是開免稅還是0稅率?
老師,請問下, 我們公司勞務(wù)人員是直接和勞務(wù)派遣按公司簽的合同,公司發(fā)工資給勞務(wù)公司,再勞務(wù)公司發(fā)給勞務(wù)人員, 本月勞務(wù)公司說申報24年殘保金時有7人勞務(wù)派遣人員,需要交殘保金,25年時有些勞務(wù)人員轉(zhuǎn)正了和公司簽了正式勞動合同,25年勞務(wù)人員只有3人了,請問現(xiàn)在交殘保金給勞務(wù)公司時賬務(wù)怎么做呢?需要分到7人頭上還是分到3人頭上?
小規(guī)模納稅人,法人私人付款私對公,對方給我們公司開發(fā)票,能入賬嗎?
老師,請問收到退回投標保證金本金及保證金產(chǎn)生利息,利息如何開票?我們是一般納稅貿(mào)易公司
老師,消防工程公司,他為我們公司提供工程服務(wù),然后賣給公司一批材料,能開9%的發(fā)票嗎?
銷售果酒要交消費稅嗎
沒明白,我現(xiàn)在是投資額是對的,銀行存款是對的,現(xiàn)在就是固定資產(chǎn)的金額少了,未分配利潤不對
那當(dāng)時固定資產(chǎn)是怎么付款的呢
也就是說當(dāng)時建賬的時候,除了固定資產(chǎn)科目錯了,還有哪個科目不正確。
直接盤點當(dāng)?shù)钠诔鯏?shù)
那就是未分配利潤
資產(chǎn)少了,所以不就少了
資產(chǎn)少了,權(quán)益不就少了
就這兩個科目
嗯,明白了,但是盤點,差額用未分配利潤。 這樣的話,就用以前年度損益調(diào)整做分錄。 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
好的,知道了
好的,祝您工作愉快。