你好!年底可以做匯總分錄沖減的
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目銷項(xiàng)稅余額123500,進(jìn)項(xiàng)稅余額153000,進(jìn)項(xiàng)大于項(xiàng)目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
我想咨詢下月末或年末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)有余額(這是稅控盤的減免)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老板,您好!年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級科目余額需要進(jìn)行對沖掉嗎?那抵減稅盤的減免稅額,年末如何處理?
老師,您好,想問一下,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,貸方,應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅額,借方,有余額,需不需要年末結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
您可以寫一下分錄嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(減免稅款)
比如做分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) (以這一回答為準(zhǔn))
稅盤抵減的時(shí)候就是在貸方了
年末結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)也是在貸方?
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(減免稅款)(在借方) 貸管理費(fèi)用
好的,謝謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝