你好!年底可以做匯總分錄沖減的

老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅余額123500,進(jìn)項(xiàng)稅余額153000,進(jìn)項(xiàng)大于項(xiàng)目沒(méi)交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級(jí)科目余額,分錄怎么做,求解答?
我想咨詢下月末或年末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)有余額(這是稅控盤(pán)的減免)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老板,您好!年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目余額需要進(jìn)行對(duì)沖掉嗎?那抵減稅盤(pán)的減免稅額,年末如何處理?
老師,您好,想問(wèn)一下,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,貸方,應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅額,借方,有余額,需不需要年末結(jié)轉(zhuǎn)啊
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


您可以寫(xiě)一下分錄嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(減免稅款)
比如做分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) (以這一回答為準(zhǔn))
稅盤(pán)抵減的時(shí)候就是在貸方了
年末結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)也是在貸方?
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(減免稅款)(在借方) 貸管理費(fèi)用
好的,謝謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝