可以的,可以這么做的。

購買方應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》),主管稅務(wù)機關(guān)進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》).銷售方憑購買方提供的《通知單》方可開具紅字專用發(fā)票. 這個申請單是在哪里申請?
購買方開具的紅字信息表已經(jīng)上傳到稅務(wù)系統(tǒng)了(銷售方?jīng)]有開具藍字專用發(fā)票),可以在稅控盤里撤銷嗎?還是需要到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局辦理
向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理開具紅字信息表專用發(fā)票通知書,銷售貨物名稱填寫銷售折讓可以嗎
專用發(fā)票已抵扣,由銷售方開具紅字信息表,可以直接填開名稱,紅字金額,稅額,具體型號,單位數(shù)量不填可以嗎?
1、銷貨方 A單位 2、購貨方 B單位 3、A為B提供應(yīng)稅服務(wù)(物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)),A正常結(jié)算并開具增值稅專用發(fā)票。 4、后發(fā)生折讓,B按規(guī)定 根據(jù)折讓金額填開紅字發(fā)票信息表。A依據(jù)信息表 開具了折讓金額的紅字發(fā)票。 5、A依據(jù)紅字發(fā)票入賬,沖減了收入及銷項稅額。 6、請問該折讓操作是否符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定? 7、銷貨方?jīng)_減營業(yè)收入及銷項稅額是否 符合稅法要求?相當(dāng)于折讓?賬務(wù)怎么處理
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
開票項目可以直接寫銷售折扣嗎
哦,可以的,可以寫銷售折讓,你不是問的是銷售折讓嗎?是具體的什么業(yè)務(wù)的事發(fā)生了質(zhì)量問題嗎?
年度返利給客戶,按照票折的方式。應(yīng)該是折扣,不是質(zhì)量問題
你好,那你直接填寫返利。
可以直接開返利的紅字發(fā)票?
可以的,可以這么做的,你寫返利或者寫商品的名字都可以,別寫單價和數(shù)量。