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廠家給的返利,需要怎么建會計科目和做賬

2022-01-21 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 08:44

你好,發(fā)票是怎么給你們開的?

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快賬用戶5871 追問 2022-01-21 08:47

開票,是每個產品都按原價開,在對應每個產品都開一行負數沖減

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齊紅老師 解答 2022-01-21 08:49

你好,你沖掉你之前做庫存商品價格,將之前的進項稅額做轉出處理的呢

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快賬用戶5871 追問 2022-01-21 08:50

我需要新建個什么返利科目嘛

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快賬用戶5871 追問 2022-01-21 08:51

我們是每個產品都有,需要對應到每個產品上沖減嘛

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齊紅老師 解答 2022-01-21 09:11

每個商品都有的話,需要沖到對應的商品上面,因為涉及的金額不一樣

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快賬用戶5871 追問 2022-01-21 09:12

那我應該怎么做,主營業(yè)務成本沒有核算項目

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齊紅老師 解答 2022-01-21 09:21

開票,是每個產品都按原價開,在對應每個產品都開一行負數沖減,這個說明在發(fā)生當期,就可以按折扣后金額入賬的呢

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快賬用戶5871 追問 2022-01-21 09:24

我們是次月根據完成情況算返利,但是我們平時都是根據原價定貨,后期返利確定了,我們沖減到我的每個產品上

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齊紅老師 解答 2022-01-21 09:32

那這個發(fā)票做賬的時候,你收到的是銷售折扣發(fā)票,那就可以按折扣后的金額入賬的呢。若你做賬前期是按全部金額入賬,那當期就直接做一筆: 收到銷售返利方,沖減銷售成本,如果對方開具紅字發(fā)票時,應將進項稅金轉出。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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你好,發(fā)票是怎么給你們開的?
2022-01-21
你好,發(fā)票是怎么給你們開的?
2020-05-28
你好,廠家給的返利,沖減購進的單位成本?
2023-06-06
會計科目處理 總額法:收到補助記 “銀行存款” 與 “遞延收益”,建廠等時記 “在建工程” 等,資產使用時將 “遞延收益” 轉 “其他收益”。 凈額法:收到補助記 “銀行存款” 與 “遞延收益”,建廠等時沖減資產賬面價值。 稅務處理 增值稅:通常不征,與收入或數量直接掛鉤則征。 企業(yè)所得稅:符合條件可作不征稅收入,不符合則當年計入應納稅所得額繳稅。
2025-04-19
你好,這個是直接打到你賬戶的錢嗎?
2022-01-24
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