你好,當(dāng)時(shí)支付的分錄是怎么做的?
公司是做培訓(xùn)的,是有做學(xué)歷培訓(xùn),技能培訓(xùn)的,現(xiàn)在有收到學(xué)生的學(xué)費(fèi)款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公戶分錄應(yīng)該怎么做?
老師好 我公司是個(gè)康復(fù)醫(yī)院,做培訓(xùn)收到的培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)該進(jìn)到什么科目
老師,收到的培訓(xùn)費(fèi)退回應(yīng)該怎么做?
老師!非盈利組織收到退回的培訓(xùn)費(fèi)。該怎么做分錄?
老師!非盈利組織收到退回的培訓(xùn)費(fèi)。該怎么做分錄? 是收到退給我的。
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤(rùn)有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
老師,是這樣的, 我們是交給外賬做的,現(xiàn)在接回來,發(fā)現(xiàn)外賬吧退回的錢掛在其他應(yīng)收款,然后也計(jì)算在流動(dòng)資產(chǎn)中,我感覺不對(duì)
這個(gè)是你單位支付出去的培訓(xùn)費(fèi)嗎?當(dāng)時(shí)支付的分錄是怎么做的?
不是,是我們收的,后面家長(zhǎng)要退,所以就退了
哎,你們收到的時(shí)候做了收入嗎?還是做了預(yù)收賬款?
具體賬本沒有拿到,我是看申報(bào)表里
預(yù)收賬款
借預(yù)收賬款貸銀行存款做這個(gè)。
老師,我是不明白外賬為什么退回給家長(zhǎng)的費(fèi)用會(huì)掛在其他應(yīng)收款,這樣做是不是不對(duì)?
哦不對(duì)的,你之前收到了哪個(gè)科目做的退回去做紅沖就可以的,他是不是不知道這個(gè)具體的什么業(yè)務(wù)隨便掛的一個(gè)科目。
應(yīng)該不會(huì)吧,回單有備注是退回的費(fèi)用
謝謝老師哦
原路退回的嗎 不用客氣,工作愉快。
會(huì)計(jì)代帳那邊 他們代理的很多家,他做的不一定那么很詳細(xì)。