同學(xué)你好 是 要一起計算

委托加工消費稅的問題。 計算組成計稅價格的時候 (原材料價款+加工費)/(1-消費稅率) ,如果有運雜費是不是要一起計算組價。 老師你就說是或者不是就行了。
老師,委托加工應(yīng)稅消費品,受托加工企業(yè)沒有同類消費品市場價格的,組成計稅價格為什么是(成本+加工費)/1-消費稅率,這個不用考慮成本利潤率嗎?
老師:代別人加工產(chǎn)品交消費費,組價中有委托方的材料,受托方的材料/加工費以及消費稅作為組價。 但我記得有另外一個組價中是不能包含委托方的材料,只能是受托方提供的輔料/加工費。(那個是委托加工嗎來算的增值稅嗎)意思生產(chǎn)的應(yīng)交消費稅的組價,就必須 含委托方的材料,而受托加工的是非應(yīng)稅消費品就不能含委托方的材料,這么理解?
老師:算了一個消費稅。委托加工的,消費稅率15% 若是材料是委托方提供20萬,而受托方加工費5萬,輔料3萬,那要交的消費稅是(20+5+3)/(1-0.15)*0.15??這個如果是印花稅,意思委托方的20萬不要計入,直接是(5+3)*3/1萬??算組價,即便材料是委托方提供的也要算入是嗎?
老師委托加工的應(yīng)稅消費品,沒有同類消費品的按組成計稅價格計稅,在組成計稅價格里,材料費含稅加工費不含稅,為什么都要加在一起先價稅分離
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?